請(qǐng)問老師,我們?cè)谀骋黄脚_(tái)進(jìn)行充值,充值是交500贈(zèng)100紅包到所充值的平臺(tái)賬戶中。這種情況我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄呢?后期消費(fèi)是按消費(fèi)金額等比例用紅包抵扣,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2022-04-09
財(cái)務(wù)管理第七章期權(quán)價(jià)值評(píng)估我只掌握了復(fù)制原理,風(fēng)險(xiǎn)中性原理,和兩期二叉樹模型。多期二叉樹模型和布萊克斯科爾斯模型實(shí)在看不下去了可以放棄嗎,今年考到幾率大不
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2018-05-27
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年1月用糧食白酒10噸,抵償勝利農(nóng)場(chǎng)大米款50000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)為4800~5200元,平均銷售價(jià)格為每噸5000元(不含增值稅)。
要求:⑴計(jì)算甲酒廠的增值稅銷項(xiàng)稅額;
⑵計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅;
⑶對(duì)甲酒廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2021-01-12
老師,我想問你一個(gè)問題,天貓和京東面對(duì)的多半是個(gè)人消費(fèi)者,很少涉及到要開增值稅專用發(fā)票的,那每個(gè)月統(tǒng)計(jì)增值稅銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,是不是把很多收入作為不開票收入來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅額,那我開了增值稅普通發(fā)票的收入,需要合并到銷售收入去計(jì)算稅負(fù)嗎?
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2022-04-07
蝶彩化妝品有限公司委托詩(shī)蒂化工廠加工化妝品一批,發(fā)出材料成本55800元,該公司支付加工費(fèi)11400元,增值稅1938元,收回時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1000元加上增值稅110元。該化妝品收回后直接用于對(duì)外銷售,該公司的消費(fèi)稅稅率為30% ,增值稅稅率為17%。寫出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-20
企業(yè)是增值稅一般納稅人,委托外單位加工材料一批(非金銀首飾)原材料成本80萬(wàn)的加工費(fèi),19萬(wàn),該材料為應(yīng)稅消費(fèi)品。消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成,準(zhǔn)備直接銷售。
則該存貨加工后的成本為()萬(wàn)元。
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2019-05-23
請(qǐng)教一下 從國(guó)外進(jìn)口商品 你們這個(gè)商品的成本是按照海關(guān)增值稅專用發(fā)票上面的完稅價(jià)格加上消費(fèi)稅 關(guān)稅入成本 還是公司自己規(guī)定的每月月初匯率自己算 的價(jià)格加上消費(fèi)稅 關(guān)稅計(jì)入成本啊
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2019-01-25
小型微型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2024-08-01
什么類型的發(fā)票要寫規(guī)格型號(hào)?
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2019-12-27
小型企業(yè)和微型企業(yè)怎么劃分
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2021-04-30
甲公司2014年10月11日同時(shí)從乙公司購(gòu)進(jìn)A,B,C三種不同型號(hào)的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2580000萬(wàn)元,增值稅稅額為438600元,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。A、B、C三種設(shè)備的公允價(jià)值分別為1200000元720000元和480000元,要求:分別計(jì)算三個(gè)設(shè)備的入賬價(jià)值。
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2021-03-02
小型微型企業(yè) 所得稅季報(bào) 是指小型企業(yè)還是微信企業(yè)?我的資產(chǎn)四百多萬(wàn) 人數(shù)9個(gè)
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2022-04-13
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法題型是怎樣的,單選幾題,多選幾題,各占分值是多少啊
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2017-09-09
被投資單位發(fā)型一般公司債券為什么不會(huì)影響長(zhǎng)投嗯賬面價(jià)值
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2020-05-18
勞務(wù)公司,一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開發(fā)票我應(yīng)該收別人那些,收多少的稅。
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2020-06-11
買了工廠100塊錢的不含稅的貨,工廠說(shuō)開票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),結(jié)果開票只給開100塊錢的票
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2021-12-01
老師,一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了,再注冊(cè)一個(gè)新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
甲公司委托丁公司加工商品一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)100000件,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月20日,發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為6000000元,。(2)2月20日,支付商品加工費(fèi)120000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅660000元,該商品收回用于連續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅可抵扣,甲公司和丁公司均屬于一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%(3)3月4日,用銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅稅款900元。(4)3月5日,上述商品100000件加工完畢,甲公司已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)上述資料
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2023-03-01
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會(huì)計(jì) 報(bào)稅的時(shí)候沒減免,這個(gè)月怎么處理呢
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2016-12-23
我們酒店免稅期人家開來(lái)的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
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