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飯店個體戶增值稅做了定額未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅如何申報?
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2019-02-23
一般納稅人外出經(jīng)營預(yù)交未抵減的增值稅,可以抵減本地項目簡易征收的增值稅嗎
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2021-09-14
請問這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
小規(guī)模季度沒有達(dá)到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達(dá)到九萬可免增值稅,那收入做分錄的時候需要做應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負(fù)債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
每月繳納的增值稅:進(jìn)銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅之間是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-11-27
我想問一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎?
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2019-08-09
12月份時候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師:小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司,季度申報,本月自行開票時:借:應(yīng)收賬款等190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98,那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對嗎?,再計提“營業(yè)稅金及附加”,然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報表并交納稅金對嗎?
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2016-11-05
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒有金額
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2021-11-03
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
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2023-03-01
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
老師,我12月應(yīng)交增值稅余額沒有結(jié)轉(zhuǎn),在一月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,應(yīng)交增值稅一未交增值稅借方有0.01怎么轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)去年教育費(fèi)附加和地方教育附加以前會計多計提幾十元,她沖的時候沒弄成紅字,變成了雙倍,造成貸方余額,我在一月怎么改呢
12/1767
2020-02-13