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當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
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2019-11-24
幫境外代扣增值稅可以抵扣嗎?怎么抵扣?勾選平臺(tái)里怎么勾選?
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2021-12-03
一般納稅人從小規(guī)模納稅人那里購(gòu)買(mǎi)一批材料,小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票給一般納稅人,一般納稅人抵扣稅款時(shí)是按照3%去抵扣么
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2019-03-21
我公司買(mǎi)了一輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,但是后來(lái)我公司又賣(mài)了,買(mǎi)的那個(gè)公司還可以在抵扣稅款嗎?我們認(rèn)證的需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2019-11-15
一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù) 目前哪項(xiàng)可以抵扣 哪項(xiàng)不可以抵扣?
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2019-06-20
我們開(kāi)了332100萬(wàn)的工程款發(fā)票,材料款抵扣70%,材料發(fā)票稅額是13%,要開(kāi)多少金額
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2021-08-23
開(kāi)外經(jīng)證預(yù)交稅款了,剛好抵扣本月的稅款了,可以直接做分錄預(yù)交轉(zhuǎn)已交嗎
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2021-02-02
異地施工,在施工地預(yù)繳稅款,分包公司開(kāi)出的勞務(wù)費(fèi)可以抵扣預(yù)繳的稅款么?
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2020-11-30
我單位給其他單位借款,開(kāi)具貸款服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?對(duì)方能抵扣嘛?
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2021-04-23
老師,由于之前賬做錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了1萬(wàn)多企業(yè)所得稅,稅務(wù)局說(shuō)讓不管他,讓抵扣以后的稅款,這個(gè)月我申報(bào)了一些印花稅,但系統(tǒng)并沒(méi)有自動(dòng)抵扣呢,是不是只能抵扣企業(yè)所得稅呢?
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2020-07-13
你好,請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)桶裝水取得專(zhuān)票,當(dāng)月不抵扣等以后再認(rèn)證抵扣,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ,貸:銀行存款,這樣做對(duì)嗎
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2020-03-14
老師,請(qǐng)問(wèn)走私賬或現(xiàn)金付款取得的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票是可以勾選抵扣的對(duì)嗎?只有不是為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供直接效益(不能轉(zhuǎn)化成銷(xiāo)售收入)才不能抵扣是嗎?這種不能抵扣的是計(jì)入費(fèi)用是嗎
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2022-10-08
上月的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣 本月抵扣該如何做賬呢? 上月的會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣稅額 貸:應(yīng)付賬款 本月如何把“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未認(rèn)證稅額”做平呢
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2024-05-06
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有鐵路票費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),按文件可以抵扣,只是本月申報(bào)的時(shí)候未產(chǎn)生要交的稅款,但是想在上個(gè)月入賬的時(shí)候,本月申報(bào)鐵路票可抵扣數(shù),沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi)可以先申報(bào)抵扣數(shù)嗎
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2019-07-03
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,我公司2018年4月購(gòu)買(mǎi)一個(gè)辦公樓,并取得專(zhuān)票,2018年4月抵扣60%進(jìn)項(xiàng)稅額,因2019年4月1日起,不動(dòng)產(chǎn)可以不分批抵扣,原本我這邊是必須在2019年4月稅款所屬期抵扣剩下的40%進(jìn)項(xiàng)稅額,但是按照現(xiàn)有的政策,我可以選擇2019年8月稅款所屬期或者之后的稅款所屬期抵扣剩下的40%進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2019-05-05
老師你好,固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)即用于不扣抵扣項(xiàng)目也用于可抵扣項(xiàng)目的情形下,可抵扣部分是進(jìn)項(xiàng)的全額,還是需要做分開(kāi)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?
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2019-09-22
在增值稅附表二的“認(rèn)證相符”并且抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的 即使沒(méi)有抵扣 期末留抵了也算是認(rèn)證抵扣是嗎
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2016-12-28
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司去年從手工賬改為財(cái)務(wù)軟件記賬時(shí),將應(yīng)交稅費(fèi)下的不動(dòng)產(chǎn)40%待抵扣稅額錄入了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額初始余額中,現(xiàn)在我要把原來(lái)不動(dòng)產(chǎn)40%的那部分待抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái),應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但這樣的話我財(cái)務(wù)軟件上的 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 便會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理才好?
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2019-08-27
老師,例如我這個(gè)月購(gòu)進(jìn)120w的建材搭建新的廠房,我能抵扣60%,剩下的40%的票我能先認(rèn)證完嗎?先認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,再把剩余部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以留到明年再抵扣完嗎?
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2016-08-04
你好,請(qǐng)問(wèn)下,新開(kāi)的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi),是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22