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用金蝶做賬,是不是只需要做到結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本,就不用做了?
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2018-11-23
計提工資 借管理費用嘛 這個管理費用 是個人所得稅 稅后的工資嗎
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2020-03-25
公司租用員工車輛,每月5000費用,但是員工沒有發(fā)票,這個怎么做賬啊
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2019-05-14
公司租用員工車輛,每月5000費用,但是員工沒有發(fā)票,這個怎么做賬啊
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2019-05-14
你好,建筑公司可以開農(nóng)民工工資專用賬戶多個項目一起用可以嗎?
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2023-01-10
原會計,9月份之前做工資分錄:借:管理費用-工資 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 貸:銀行 其管理費用金額是實發(fā)工資數(shù)。現(xiàn)會計做工資分錄:計提借:管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保 第二筆管理費用-工資是應(yīng)發(fā)工資數(shù)。關(guān)鍵現(xiàn)在這樣對匯算清繳有影響嗎?匯算清繳中應(yīng)該如何填列?應(yīng)付職工薪酬工資和管理費用工資一欄呢?畢竟應(yīng)付職工薪酬才只有4個月數(shù)據(jù),管理費用有實發(fā)數(shù)又是應(yīng)發(fā)數(shù)?
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2019-01-06
問題:生產(chǎn)制造企業(yè)計提工資,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做的?我是這樣做的,直接材料/制造費用/直接人工數(shù)據(jù)比例怎么規(guī)定的? 1、制造折舊: 借:制造費用-折舊 500 貸:累計折舊 500 2、計提工資: 借:管理費用-工資 6000 制造費用-加工費(車間工資)12000 生產(chǎn)成本-直接人工 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 25000 3、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用: 借:生產(chǎn)成本-制造費用 12500 貸:制造費用-折舊 500 制造費用-加工費(工資)12000 4、領(lǐng)料: 借:生產(chǎn)成本-直接材料9500 貸:原材料 9500 5、產(chǎn)品入庫: 借:庫存商品 29000 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 9500 生產(chǎn)成本-直接人工 7000 生產(chǎn)成本-制造費用 12500 6、結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 29000 貸:庫存商品 29000
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2020-03-06
施工企業(yè)的問題1 :工程施工--間接費用--業(yè)務(wù)接待費和管理費用的業(yè)務(wù)接待費有什么不一樣,是把所有支出都計入工程施工里沒,有沒有必要用到管理費用等,問題2:月末如何進行結(jié)轉(zhuǎn),是工程款發(fā)放后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工還是月末每次結(jié)轉(zhuǎn),麻煩老師解答了,謝謝。
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2019-12-20
請問您,施工方使用的水電費有施工方承擔(dān),此筆費用的賬務(wù)處理是沖工程款,還是沖水電費
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2019-03-27
生產(chǎn)工人的工資是計入生產(chǎn)成本-工資里面嗎?還是制造費用。制造費用主要是針對那些問題
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2016-03-17
員工食堂費用,除了做職工福利可以做管理費用嗎?不然人員發(fā)放福利,職工福利費就會超了
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2019-03-20
老師,為什么先發(fā)工資,再發(fā)社保用其他應(yīng)付款,先發(fā)社保再發(fā)工資用其他應(yīng)收款 ,發(fā)放工資時
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2019-09-24
利潤表里的工資計入管理費用和銷售費用, 然后是按實際發(fā)放工資計算還是應(yīng)付工資計算
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2018-10-12
老師好! 管理費用——工資 銷售費用——工資 研發(fā)支出——工資 研發(fā)支出在成本科目里面,我的科目對嗎
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2018-08-10
購工程物資用于生產(chǎn)線,已領(lǐng)用完。分錄是,借,在建工程。貸,工程物資,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅嗎
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2019-04-29
如果員工不申報個稅專項扣除,還用不用在個人稅收管理系統(tǒng)工資薪金模塊申報工資薪金?
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2019-04-02
每月計提職工各項保險的時候,由于車間較多,加之有停薪留職等特殊職工,每月計提的職工保險和職工工資發(fā)放表中代扣的保險之和與繳費通知單上的數(shù)字有差距,這種情況該怎么處理?借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付
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2017-06-20
這個題我沒看答案之前寫的是 借:管理費用—福利費1600 銷售費用—福利費1800 貸:銀行存款 3400. 為什么中間一定要有應(yīng)付職工薪酬—福利費 過渡呢。
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2019-05-31
老師請問食堂費用,借:管理費用 福利費 貸:累計折舊、銀行存款,中間不過渡應(yīng)付職工薪酬 福利費可以嗎
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2020-06-03
想問您一下,實操的問題,物業(yè)公司,籌建期結(jié)束了,工程款未付清,工程發(fā)票未齊。2024年1月開始有收入。在建工程是按合同金額在2月全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用嗎?
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2024-02-22