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昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒(méi)成功,今天回來(lái)更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅農(nóng)產(chǎn)品要按多少稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2015-09-06
增值稅0申報(bào),我附列資料跟減免稅明細(xì)表,我都是什么都沒(méi)填直接提交,到申報(bào)表這里申報(bào)表就變成灰色了,提交不掉是怎么回事兒呀
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2021-07-13
北京申報(bào)增值稅小規(guī)模報(bào)表,保存成功后,按“申報(bào)”,出現(xiàn)“填表頁(yè)報(bào)文保存異常”,是怎么回事?都是0申報(bào)
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2019-07-09
是想問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。申報(bào)增值稅及附表。 如何申報(bào)。怕填錯(cuò)了
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2018-09-04
老師,就是更正申報(bào)的增值稅申報(bào)表上的期末未繳稅額怎么計(jì)算??
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2020-07-11
小規(guī)模納稅申報(bào)時(shí),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表無(wú)法填寫(xiě)什么原因
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2020-05-29
申報(bào)增值稅要填幾個(gè)表呢,如果是零申報(bào)點(diǎn)進(jìn)去保存就行了是嗎?
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2019-06-03
老師…小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表
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2020-07-08
現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表是不是可以在屋里自己更正申報(bào)
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2018-06-12
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票已繳納增值稅城建稅,申報(bào)時(shí)怎么填申報(bào)表
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2020-04-21
國(guó)稅申報(bào)中的報(bào)表月季度申報(bào)的申報(bào)和增值稅一樣嗎,一般不能超過(guò)15號(hào)?
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2017-01-13
一般納稅人勞務(wù)公司,增值稅主表申報(bào)收入一欄包括差額征稅部分還是不包括差額征稅部分,若包括,就出現(xiàn)增值稅報(bào)表收入和利潤(rùn)表收入不一致,增值稅報(bào)表收入大于利潤(rùn)表收入
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2019-11-17
新成立的苗木公司,國(guó)稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,上個(gè)月開(kāi)出10萬(wàn)元苗木款普通增值稅發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)4至6月增值稅申報(bào)表,這個(gè)10萬(wàn)元應(yīng)該填在哪一欄
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2017-07-08
老師,A公司委托我們銷(xiāo)售商品,我們把商品銷(xiāo)售給B公司了,然后給B公司開(kāi)了專(zhuān)票,不含稅100+銷(xiāo)項(xiàng)稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷(xiāo)售額不等了,我想請(qǐng)教下有沒(méi)有知道的前輩,是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05
小規(guī)模月收入沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),那收到租金自開(kāi)的25000元的增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填在第4行,還是12行呢
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2017-07-05
公司賣(mài)不動(dòng)產(chǎn)收到的這兩張發(fā)票(稅局代開(kāi)的普通發(fā)票),我申報(bào)第2季度的“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”時(shí),這筆代開(kāi)增值稅普通發(fā)票的增值稅應(yīng)該填在哪一欄哪個(gè)位置?還是不在這個(gè)表中顯示? 我看了“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)”這個(gè)表,沒(méi)有合適填的位置。
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2019-07-12
老師你好:小規(guī)模納稅人按季申報(bào),自己開(kāi)了5萬(wàn)在稅局代開(kāi)了3萬(wàn),在稅局代開(kāi)的已交過(guò)稅,怎么填增值稅申報(bào)表,是3萬(wàn)的填在第一欄,5萬(wàn)的填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,還是8萬(wàn)都填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,
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2016-06-27
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第24行應(yīng)納稅額合計(jì),和賬上應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末余額能對(duì)上是嗎?我想看我今年交了多少增值稅,在賬上看哪個(gè)數(shù)?
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2020-07-09
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04