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進(jìn)出口公司可以做不退稅的出口嗎
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2019-03-13
做出口的公司,2月份開錯(cuò)一張出口發(fā)票,稅額本來為0,開錯(cuò)17%。3月交了稅額,也開了負(fù)數(shù),這張發(fā)票該怎么退回錢我們公司沒有銷項(xiàng)可抵扣,出口全部是免稅額的進(jìn)項(xiàng)是申請(qǐng)退稅的
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2018-04-08
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
出口退稅預(yù)審結(jié)果換匯成本低于合理下限,要怎么處理
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2019-03-07
我出口的產(chǎn)品征稅率和退稅率都是13%,無留底,我們申請(qǐng)的是免稅,增值稅免了,但是附加稅沒有免,增值稅免抵稅額是怎么計(jì)算出來的
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2023-09-13
出口退稅的稅額 這兩個(gè)分錄在什么時(shí)間入賬 1.不可退稅稅額借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.可以退稅稅額 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2019-04-08
下面這個(gè)條款的意思,我生產(chǎn)企業(yè)可以外購商品直接出口視同自產(chǎn)退稅嗎 一、生產(chǎn)企業(yè)出口外購的產(chǎn)品,凡同時(shí)符合以下條件的,可視同自產(chǎn)貨物辦理退稅。 (一)與本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、性能相同; (二)使用本企業(yè)注冊(cè)商標(biāo)或外商提供給本企業(yè)使用的商標(biāo); (三)出口給進(jìn)口本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的外商。
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2024-08-30
出口退稅退還城建稅嗎
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2023-02-20
7月計(jì)提13%出口退稅額29萬元(分錄 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 29 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅29 ),新增進(jìn)項(xiàng)抵扣額37萬(正常購進(jìn)分錄)。 8月5日收到出口退稅額29萬,8月10日申請(qǐng)?jiān)隽苛舻淄硕?7萬,8月11日收到增量留底退稅額8萬元 請(qǐng)問: 1、8月如何做會(huì)計(jì)分錄 2、8月為什么申請(qǐng)37萬的留底退稅,實(shí)際只收到8萬? 未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎? 出口退稅新手,麻煩詳細(xì)解答一下!謝謝老師!
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2022-08-16
請(qǐng)教老師:有幾個(gè)問題請(qǐng)教?1、我公司是外貿(mào)企業(yè),收到國外客戶匯款時(shí)少了幾百美金,后得知是因?yàn)槲覀兊呢涍M(jìn)倉遲了被扣掉的用于支付員工的加班工資。對(duì)方只發(fā)來了一封郵件!2、我公司想讓廠家承擔(dān)一部分責(zé)任,也是在貨款里扣除一部分違約金?,F(xiàn)在還在商談中。 問題:1、國外的貨款已經(jīng)在4月份到賬并結(jié)匯了,是不是那被扣掉的部分只能做入營(yíng)業(yè)外支出了?2、如果廠家同意承擔(dān)一部分違約金,那么我公司需要提供什么資料給對(duì)方(我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理?),這個(gè)少付的款和廠家開給我們的發(fā)票應(yīng)該是沒有關(guān)系的對(duì)嗎?這種情況對(duì)于出口退稅有影響嗎?它
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2016-05-06
您好,我現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)生成免抵退數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出就提示“系統(tǒng)出現(xiàn)異常,如影響正常操作或操作受限,請(qǐng)與客服人聯(lián)系!”這個(gè)問題怎么樣解決??
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2019-05-18
請(qǐng)問下出口到保稅倉的貨物可以辦理退稅嗎
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2021-04-22
出口貨物不做退稅 視同內(nèi)銷需要做哪些處理?
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2021-04-12
出口貨物沒有相應(yīng)采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是金額很大,進(jìn)項(xiàng)這塊如何處理。能申請(qǐng)免退政策了嗎?這部分可以稅務(wù)評(píng)估成本沖減收入嗎?
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2019-05-09
老師,請(qǐng)教:增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退業(yè)務(wù),10月進(jìn)原材料不含稅80萬,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額12.8萬(當(dāng)月認(rèn)證);國內(nèi)銷售含稅11.6萬元,出口100萬元人民幣(出口合同美元*匯率),退稅率16%。10月份申請(qǐng)退稅11.2萬元。這整個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,可以明細(xì)幫我列出來嗎。特別是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)口退稅)這幾個(gè)明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),我都暈了。謝謝了!
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2018-11-13
出口銷售額180萬,沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅申報(bào),只有80萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么可以選擇部分退稅嗎?因?yàn)檫@180萬是去年的出口額,必須在今年的4月完成申報(bào),現(xiàn)在只有80萬的進(jìn)項(xiàng),可以選擇只退80萬嗎?剩余的100萬就做免稅處理,沒有進(jìn)項(xiàng)也不能再申請(qǐng)退稅。
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2022-02-14
新辦企業(yè)一般納稅人,購買金稅盤及服務(wù)費(fèi),440元,借,管理費(fèi)用 貸,現(xiàn)金,抵免稅款的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款,貸,管理費(fèi)用,這兩個(gè)分錄對(duì)嗎?
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2020-04-05
出口問題,我司生產(chǎn)企業(yè)直接把貨給外貿(mào)公司出口,其中有退稅、退稅利息、出口代理費(fèi)、包干費(fèi)、外貿(mào)公司付款9萬多,我開票給外貿(mào)公司9萬多,外貿(mào)公司實(shí)際收到外匯8萬多,請(qǐng)問這次業(yè)務(wù)怎么處理,包括收入、成本,增值稅,謝謝老師
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2019-12-23
出口辦理退稅,開的增值稅發(fā)票金額要怎么開
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2018-10-11
出口 貿(mào)易 的會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做,比如 外銷 金額2萬 ,免稅的, 進(jìn)貨金額是1萬 稅金1600元 針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的的會(huì)計(jì)分錄
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2018-08-13