国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

已收到工程預(yù)付款,但是未開發(fā)票,本月用交增值稅嗎?
3/882
2022-02-15
請(qǐng)問未開票收入申報(bào),是不是比開票的交的增值稅多?
1/980
2023-03-20
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
2/2037
2019-01-09
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請(qǐng)問老師:當(dāng)月(5月份)需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。請(qǐng)老師講解,謝謝!
2/351
2021-11-21
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元,可免征增值稅。月銷售額指什么?包括應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅嗎?
1/2369
2020-05-09
公司只給老板娘繳個(gè)社保,這個(gè)在工資表里怎么填,分錄怎么做
6/1185
2021-07-07
請(qǐng)問一下,如果本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以,還需要?jiǎng)e的分錄嗎 還有我想問一下,軟件研發(fā)費(fèi)用和軟件研發(fā)成本有區(qū)別嗎, 費(fèi)用就可以說(shuō)是成本嗎
2/576
2016-12-27
老師,我是新手,現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票在手,小規(guī)模,一共是34804元,今個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),怎么算今個(gè)月的未交增值稅啊~?在哪里看?
1/449
2020-04-10
老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
1/95
2022-04-11
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅為40萬(wàn) 銷項(xiàng)為2萬(wàn),未交增值稅為1800元,我月底需要計(jì)提稅金,怎樣計(jì)提
1/326
2021-01-31
老現(xiàn)您好,請(qǐng)問一個(gè)金店小規(guī)模按季申報(bào)個(gè)體戶,4-6月收入不到30萬(wàn),交了消費(fèi)稅,未交增值稅,1.消費(fèi)稅附征的教育和地方教育是免征對(duì)嗎?2.消費(fèi)稅的城建稅是減半征收嗎?謝謝老師
1/867
2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54,怎么計(jì)提附加稅,會(huì)計(jì)分錄和金額怎么算?
5/580
2022-04-01
老師,請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留抵抵減欠稅的金額,申報(bào)表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
1/553
2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人,有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅,期末未交增值稅怎么做分錄
2/798
2022-01-10
老師,請(qǐng)問未交增值稅-減免稅款,期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如需結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么?謝謝
1/1221
2020-05-19
加計(jì)抵減的未交增值稅,年底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呀老師,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
1/1743
2022-01-07
你好,還有個(gè)問題,稅控盤維護(hù)費(fèi)280.7-9一直沒有銷項(xiàng)可以抵扣,但是我7月填在了抵扣申報(bào)表上,現(xiàn)在10月我有銷項(xiàng)稅可以抵扣了,那這月我這個(gè)280還能抵了嗎,問題2.,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,有3萬(wàn)在貸方,我申報(bào)表上有余留12萬(wàn)多交的,這個(gè)月申報(bào)后3萬(wàn)應(yīng)該直接從這12萬(wàn)多里扣吧。那我賬面怎么做平這個(gè)
3/1137
2019-11-02
老師17年的時(shí)候錯(cuò)把未交增值稅當(dāng)成營(yíng)業(yè)收入填入了,現(xiàn)在該怎么改?改了會(huì)不會(huì)影響其他的利潤(rùn)表的
1/861
2020-03-11
小規(guī)模納稅人,公司開了發(fā)票,有銷項(xiàng)稅金,就產(chǎn)生了未交增值稅,稅務(wù)局網(wǎng)站上,顯示公司應(yīng)交的增值稅為零,請(qǐng)問怎么處理
2/613
2021-04-01
請(qǐng)問 增值稅銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 之間是什么關(guān)系呢 分錄是什么樣的
3/2168
2019-07-10