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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 16:32

你這個(gè)之前那個(gè)企業(yè)所得稅多交嗎,這個(gè)賬上改這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整  你之前貸方做啥?

maize老師 解答

2020-03-11 16:34

你之前借方做借應(yīng)收賬款嗎那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

Elaine 追問

2020-03-11 16:38

我查到是17年有筆內(nèi)賬100萬的是 借庫存現(xiàn)金 貸未交增值稅 。不可能哇,應(yīng)該是營業(yè)收入來的,被入錯(cuò)了,現(xiàn)在改的話回來的話,今年的利潤就多了一百萬出來,這要啥子好?

maize老師 解答

2020-03-11 16:42

內(nèi)賬?內(nèi)賬這個(gè)可以直接反結(jié)賬去修改,這個(gè)會(huì)影響2018年,2019 年未分配利潤年初數(shù)

Elaine 追問

2020-03-12 10:12

不能反正的話,怎么修改未分配利潤分錄

maize老師 解答

2020-03-12 10:19

那就做借未交增值稅 貸未分配利潤,

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 凈利潤不含增值稅的哦 就是看凈利潤
2022-11-07 13:59:24
你好 成本費(fèi)用專票的是的 收入是不含稅的
2020-03-10 15:46:11
你這個(gè)之前那個(gè)企業(yè)所得稅多交嗎,這個(gè)賬上改這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 你之前貸方做啥?
2020-03-11 16:32:06
在19年報(bào)表期初數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)直接減去調(diào)整數(shù),未分配利潤直接加上調(diào)整數(shù)
2019-06-03 16:04:36
你好,今年的賬上為什么要轉(zhuǎn)到未分配利潤,不轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢。
2019-06-03 16:45:39
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