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公司個(gè)體戶,定額征收,附加稅,增值稅都報(bào)完了,申報(bào)個(gè)人所得時(shí)顯示未查詢到報(bào)表數(shù)據(jù),怎么處理?未超額
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2019-01-12
老師,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)第一行,按適用稅率計(jì)稅銷售額,是查賬里哪個(gè)數(shù)字呢
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2023-11-16
小規(guī)模納稅人附加稅填寫時(shí)是根據(jù)增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額(15行)還是應(yīng)納稅額合計(jì)(20行)填寫?
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2019-01-04
在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
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2017-04-12
老師您好, 外貿(mào)企業(yè)出口退稅差額用不用在增值稅附表二填報(bào)
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2020-02-20
增值稅附表三、公司沒有扣除項(xiàng)目 起初有余額.。怎么把數(shù)字調(diào)平?
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2018-02-06
增值稅申報(bào)的營改增稅負(fù)分析測算表中的要如何填
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2018-11-01
增值稅(季報(bào))和附加稅(月報(bào))的的所屬期不一致,增值稅申報(bào)成功,附加稅沒法申報(bào),怎么辦?
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2018-07-04
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
深圳市天禧貨物運(yùn)輸有限公司的報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)”表為什么答案會(huì)有1200的未開票數(shù)據(jù),這個(gè)是從哪里得出來的?
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2018-10-18
老師你好:我是個(gè)體工商戶,以前的個(gè)所稅在增值稅附加表中就有個(gè)人所得稅填寫的表,怎么這季度就沒有了呢?我又在哪里去申報(bào)呢?謝謝?
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2020-01-07
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報(bào)表附列資料一表時(shí),應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分(免稅),個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填第四部分,不知理解對(duì)不對(duì)?
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2018-09-10
老師,我是一般納稅人,初次購買增值稅的那個(gè)稅控盤,如果對(duì)方開具的是普通發(fā)票,我是否可以全額抵扣?應(yīng)該在申報(bào)表附表幾列明這筆抵扣?
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2019-12-26
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
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2018-10-10
我公司為小規(guī)模納稅人給客戶開了3%點(diǎn)的專票請問,增值稅納稅申報(bào)附表(一)需要填列嗎?不用的要我的納稅申報(bào)主表無法通過老師提示有誤,麻煩老師解答
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2022-04-11
老師好,我們是一般納稅人,符合今年四月一開始的新政策,增值稅加計(jì)抵減政策,請問申報(bào)系統(tǒng)里的附表四:加計(jì)抵減情況表該怎么填寫?
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2019-07-07
老師。您好。請問一下。第一個(gè)表不用交增值稅的話。為啥第三個(gè)表要交附加。異地預(yù)繳找專管員錄的話她說要申報(bào)以后再找她改。那現(xiàn)在怎么弄。。。
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2019-08-08
這個(gè)月報(bào)增值稅報(bào)表是把附表二第26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣中填了金額和稅額,下個(gè)月可以抵扣嗎,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2019-03-15
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票,我未采集信息上傳,做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么申報(bào)10月份的報(bào)表時(shí)附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
老師,軟件行業(yè)開的6%的服務(wù)收入,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)附表三自動(dòng)代入第三欄本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額,扣除項(xiàng)目下的本期發(fā)生額還填寫嗎?
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2019-09-03
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