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購入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費用4800,貸:累計折舊4800.如果分錄是對的,管理費用需要設(shè)置明細嗎
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2017-11-21
內(nèi)賬有個老師講費用報銷,借 管理費用 貸 銀行存款(私戶)我不是很明白。
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2019-07-11
請問下,找會計師事務(wù)所審計。 合同說費用共6萬。 進場先付3萬。 報告出來后付剩下3萬。 已經(jīng)進場了支付3萬。請問下。做賬時候做 借管理費用 3萬 貸銀行存款3萬 ? 還在借管理費用6萬 貸其它應付3萬 銀行存款3萬
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2020-07-30
老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發(fā)票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
利息收入可不可以 借銀行存款 ,貸管理費用 均負數(shù)填列
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2022-01-04
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增 我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報
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2019-09-19
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發(fā)票已認證)
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2019-10-12
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
房租已經(jīng)預付一年,沒有發(fā)票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
我想問下專利申請的時候繳費借記管理費用,貸記銀行存款, 收到證書的時候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
辦加油卡時分錄是不是借:預付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時借:管理費用 貸:預付賬款
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2018-10-11
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費 16000元 ,當時會計人員記賬:借:管理費用-福利費 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費用5550元,到19年5月初 保險公司才賠付17000元 如何記賬 18年計入的管理費用中有保險公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03
老師,您好,現(xiàn)在要年報,之前會計都是把公司福利這部份直接做借:管理費用--福利,貸銀行存款,沒有申報個稅,年報時候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
老師 退款管理費用 我之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應該做借銀行存款250 貸管理費用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費和公積金時,只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費明細,我做管理費用和其它應收款有沒有問題?
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2016-09-19
人員出差已經(jīng)報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
我們付了一年房租是借預付賬款 貸銀行存款 每月再借管理費用房租 貸預付賬款
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2020-05-12
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03