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老師好,我們企業(yè)上一年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅多繳了,這種情況現(xiàn)申請(qǐng)辦理退稅還是先辦理匯算清繳?
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2022-03-11
我們公司出租一棟廠房,廠房出租半年后進(jìn)行下水道清理,款是我們公司支付的,這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)怎么處理
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2018-03-23
老師好,固定資產(chǎn)清理科目和固定資產(chǎn)處置損益,這兩科目有各自的相關(guān)賬務(wù)處理是,它們之前有聯(lián)系嗎?
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2019-03-29
以前老修理廠轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的固定資產(chǎn),不清楚做賬情況,現(xiàn)在新修理廠在用轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的設(shè)備,如何計(jì)提折舊
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2019-05-05
老師好,如果是固定資產(chǎn)被火災(zāi)毀損,是將固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益還是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理呢?
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2016-12-08
企業(yè)替員工辦理個(gè)稅匯算清繳是通過(guò)個(gè)稅app還是通過(guò)自然人電子稅務(wù)局(平時(shí)申報(bào)個(gè)稅的軟件)辦理?
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2020-03-23
,老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,匯算清繳調(diào)減的管理費(fèi)用怎么做賬,調(diào)的是與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的管理費(fèi)用
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2019-05-14
你好,我公司有一批已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn),但是都沒(méi)清理,固定資產(chǎn)有些都沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)我怎么處理呀?
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2019-11-13
17年度入了一張跨期房租發(fā)票(2017年12月-2018年11月)但是在17年度匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)納稅調(diào)整了,那么在18年調(diào)整出來(lái)納稅的剩余的11個(gè)月的房租,我應(yīng)該怎樣在18年的賬務(wù)當(dāng)中體現(xiàn)出來(lái)呢? 借:管理費(fèi)用 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這筆分錄對(duì)嗎?
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2018-07-10
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)行年度匯算清繳之后,第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前彌補(bǔ)了去年的虧損,假如實(shí)際計(jì)提是5000,彌補(bǔ)虧損之后是4000的話,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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2019-09-05
請(qǐng)問(wèn) 如果公司3月成立,前期發(fā)生的費(fèi)用放入管理費(fèi)用開辦費(fèi),之后4月開始正常經(jīng)營(yíng)了有營(yíng)業(yè)收入了,到年底所得稅匯算清繳的時(shí)候,開辦費(fèi)要納稅調(diào)整嗎
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2018-03-18
公司年度匯算清繳時(shí),有的業(yè)務(wù)費(fèi)或者其他費(fèi)用調(diào)增,需要繳納所得稅。財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)有勾稽變化嗎?正常業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增,利潤(rùn)變大,需要做什么賬務(wù)處理嗎?
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2020-04-23
老師,我們?nèi)ツ陝偝闪⒌墓?,是小微企業(yè),發(fā)生管理費(fèi)用辦公費(fèi)155.財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入1.87,這個(gè)需要在所得稅匯算清繳表的A105000表中的扣除類項(xiàng)目調(diào)整表中填寫嗎,如果填寫的話,填寫到那一行呢
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2022-05-06
老師好!所得稅匯算清繳,期間費(fèi)用管理費(fèi)細(xì)分,社保費(fèi)歸到"一,職工薪酬"還是"十四保險(xiǎn)費(fèi)"呢?
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2020-05-18
年度匯算清繳報(bào)表期間費(fèi)用報(bào)表,管理費(fèi)用中的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)是填本年折舊發(fā)生額嗎?
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2020-05-12
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司向銀行借的短期借款,按月支利息,到期還本,我的賬務(wù)處理該怎樣做呢?所交的利息所得稅匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
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2022-04-09
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是只能放管理費(fèi)用嗎 怎么銷售費(fèi)用下面沒(méi)有 到時(shí)候年度匯算清繳是不管管理還是銷售 只要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行嗎
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2019-03-11
我公司新成立銷售就10多萬(wàn),然后虧算112137.43,然后所得稅匯算清繳后我有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除費(fèi)用的金額是23028.55,納稅調(diào)整后虧損-135164.43,我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
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2018-05-22
老師好,年度匯算清繳,期間費(fèi)用表里的各項(xiàng)稅金及附加,是指管理費(fèi)用科目下的各項(xiàng)稅金及附加還是繳納的增值稅+稅金及附加+所得稅?
3/2026
2021-04-30
執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè),開辦費(fèi)在財(cái)務(wù)上計(jì)入管理費(fèi)用;稅務(wù)上不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,在企業(yè)開始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除或分期攤銷。以上這段話的意思是不是說(shuō),籌備期間所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增,在經(jīng)營(yíng)期間再做納稅調(diào)減
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2018-05-09