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我們公司是一般貿(mào)易,進(jìn)口石料時,進(jìn)口公司是我們的往來公司,幫我代付了關(guān)稅,消費稅,增值稅,那我這邊入賬是否不用入這些費用,但增值稅進(jìn)項是可以抵扣的,這樣對方公司付了會不會有問題啊
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2018-07-31
企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年應(yīng)交各種稅金為:增值稅350萬元,消費稅150萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅35萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅5萬元,所得稅250萬元,上述各項稅金應(yīng)計入稅金及附加的金額是()萬元。
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2022-12-29
老師 增值稅中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的稅實際上那些企業(yè)有承擔(dān)嗎? 還是其實他們交的稅費都是最后是消費者給了錢,是不是他們交的銷項稅抵扣了進(jìn)項稅的剩下的增值稅是他們自己給了錢?
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2019-11-24
增值稅附表4有期初余額稅控盤維護(hù)費280,實際上期已抵減了,只是上期我漏填了實際抵減稅額280,導(dǎo)致有期初余額280,請問怎樣消掉這個期初余額?如果暫時不處理,會不會影響這個月申報增值稅?
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2019-02-15
老師充值會員卡,比如沖2000送500 餐飲行業(yè),充值和后期消費的賬目分別怎么做呀
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2024-04-10
你好老師,我想問一下,比如是成品油貿(mào)易公司,不含生產(chǎn)和存蓄。那么這家公司開出來的進(jìn)賬能不能抵扣成品油零售的消費稅。(還有消費稅是不是只有零售有?一般成品油貿(mào)易增值稅稅收是13個點吧?)
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2019-04-24
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價)。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
老師,請問財務(wù)報告這一章里面是不是只有調(diào)整增值部分會影響凈利潤和未分配利潤,那相互抵消的部分不會影響嗎?為什么呢?
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2019-07-25
老師,想問下,現(xiàn)在取消增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證,問下陜西省這邊現(xiàn)在取得專票,如何認(rèn)證抵扣啊,以前是去稅務(wù)大廳掃描認(rèn)證的
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2019-05-08
我廠是一般納稅人,現(xiàn)在收到消費發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在將發(fā)票認(rèn)證,然后做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)處理分錄如何操作?
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2019-07-10
初級會計考試所有內(nèi)容是按照2020年3月1日之后的新稅務(wù)政策還是老政策?比如現(xiàn)在增值稅取消認(rèn)證期限限制 之前是360天
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2020-03-12
老師,2020年3月起,稅務(wù)局已取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限,也就是說超過360天未認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在仍舊可以正常認(rèn)證抵扣?
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2020-04-13
請問M市甲公司接受N市乙公司委托加工,不含增值稅的加工費20,代收代繳的消費稅12,請問城建稅怎么計算,M市7%,N市5%
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2019-05-18
想問一個問題,就是我網(wǎng)上申報了開增值稅專票,也去稅局審核通過,但是終端機(jī)開票的時候發(fā)現(xiàn)忘記寫數(shù)量單位了,該怎么取消?
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2019-07-25
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2022年3月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售自產(chǎn)高檔美容類化妝品,取得不含增值稅銷售額60000元,取得手續(xù)費收入3000元。 (2)進(jìn)口一批成套化妝品,海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格為20000元,關(guān)稅為600元。 (3)受托為丙公司加工一批高檔修飾類化妝品,丙公司提供材料成本80000元,不含稅加工費為8000元,甲公司無同類化妝品銷售價格。 (4)將200套自產(chǎn)高檔美容類化妝品無償贈送給客戶,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價6000元/套。 已知,銷售高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 要求: (1)計算銷售自產(chǎn)高檔美容類化妝品繳納的消費稅。 (2)計算進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費稅。 (3)計算受托加工代收代繳的消費稅。 (4)計算無償贈送高檔美容類化妝品繳納的消費稅。
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2022-05-25
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個公式對嗎?
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2018-07-25
ABC公司2019年7月發(fā)生的與存貨相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ?(1)?2日,委托甲公司加工一批應(yīng)稅消費品(非金銀首飾),發(fā)出A原材料的計劃成本為120萬元,材料成本差異率為-2.5%。以銀行本票支付甲公司加工費取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,增值稅稅額為1.6萬元,以支票支付消費稅13.78萬元。 ?(2)?10日,外購一批B原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為32萬元,款項尚未支付。以銀行存款支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為2萬元,增值稅稅額為0.2萬元。當(dāng)日原材料已驗收入庫。該批原材料的計劃成本為200萬元。 ?老師,這題可否幫忙解析下,資產(chǎn)減值損失2
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2019-05-09
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球及球具的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下1,進(jìn)口聚氨酯面料一批,海關(guān)核實的關(guān)稅完稅價格6萬元,繳納關(guān)稅0.39萬元,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款0.8703萬元2,將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個,支付加工費2萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.29萬元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價0.11萬元/個3,將委托乙企業(yè)加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商,不含增值稅銷售價格為30萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬元4,當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備增值稅專用發(fā)票上進(jìn)項稅額0.5萬元已知:甲公司適用的增值稅稅率為13%,高爾夫球具消費稅稅率為10%。要求:計算甲公司10月份應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2021-12-28
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計算 合計為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?我是自開發(fā)票
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2020-07-03
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月向乙企業(yè)銷售大型設(shè)備一部,開具增值稅專用發(fā)票注明貨款150000元,設(shè)備需安裝調(diào)試,由甲企業(yè)負(fù)責(zé),甲企業(yè)收取安裝調(diào)試收費20000元。稅率為13% 要求:請計算甲企業(yè)該業(yè)務(wù)的銷項稅額。
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2022-03-21