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老師,異地預(yù)交的增值稅,在附表4填了,主表預(yù)交的填在哪一列呢
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2019-12-10
這個(gè)季度增值稅普通發(fā)票不超過(guò)10萬(wàn),專(zhuān)票不超過(guò)10萬(wàn),專(zhuān)票是代開(kāi)的,機(jī)器上領(lǐng)取直接扣了增值稅和附加稅,那么附加稅申報(bào)表填0申報(bào)嗎?
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2020-01-04
老師,小規(guī)模納稅人的減免2%的增值稅優(yōu)惠政策是哪一個(gè)優(yōu)惠代碼,現(xiàn)在申報(bào)增值稅需要填寫(xiě)減免申報(bào)表,但是沒(méi)有找到減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)
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2020-04-21
老師,發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)就不能確認(rèn)收入嗎?一般納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)有做發(fā)票采集,是不是就不能填寫(xiě)增值稅報(bào)表?只能零申報(bào)?
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2019-06-17
我們是小規(guī)模納稅人,有限公司,季度申報(bào),有一筆30萬(wàn)收入,稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?還收到25萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票該如何做賬報(bào)稅?
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2021-07-07
3月15日有交金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元,現(xiàn)在申報(bào)3月份的增值稅,本月有留抵稅額,不需要交增值稅,那么申報(bào)表需要填這個(gè)280的稅額減免嗎?
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2019-04-16
老師,你好,我上個(gè)月開(kāi)了一張6%的專(zhuān)票,我現(xiàn)在怎么申報(bào),申報(bào)表附表1里面不能填寫(xiě)6%的稅
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2019-05-09
本月申報(bào)時(shí)因?yàn)橛辛舻謹(jǐn)?shù),沒(méi)有交稅,稅務(wù)局不讓零申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫(xiě)了數(shù)字,繳納了增值稅。賬務(wù)處理上是按照已開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票處理的,也確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本...
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2017-06-26
增值稅申報(bào)表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報(bào)表里需要填在這個(gè)本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
1/2014
2020-03-31
填寫(xiě)申報(bào)表附表一的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)有這個(gè)提示,明明開(kāi)的16%稅率的票呀
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2019-02-16
您好,個(gè)體工商戶(hù)季銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元,在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填22750元,那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎?
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2020-07-06
老師,我們公司屬于非營(yíng)利組織會(huì)制度-社會(huì)團(tuán)體,然后會(huì)費(fèi)收入免增值稅(沒(méi)有發(fā)票,是收據(jù)類(lèi)型),那我小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面如何填寫(xiě),企業(yè)所得稅表收入怎么填寫(xiě),謝謝
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2022-07-14
您好,我想咨詢(xún),小微企業(yè)小規(guī)模納稅人季報(bào)時(shí),開(kāi)具的專(zhuān)票不滿(mǎn)10萬(wàn)是否免征增值稅,如何填報(bào)增值稅報(bào)表,主表填了第10欄后,保存提示xgmpb01有申報(bào)專(zhuān)票不等于開(kāi)具專(zhuān)票金額
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2020-07-14
如果紅字開(kāi)票數(shù)大于正常開(kāi)票數(shù),申報(bào)表附表一如何填寫(xiě)?
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2018-10-10
老師,我想問(wèn)下增值稅納稅申報(bào)表本月計(jì)稅銷(xiāo)售額根據(jù)附表一提取,附表一已經(jīng)填寫(xiě)好了,怎么沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)
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2016-11-11
小規(guī)模,增值稅享受免稅為零,已申報(bào)成功,附加稅A06554表不能保存,提示:請(qǐng)?jiān)黾右恍刑顚?xiě),可增加不了一行,如何增加
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2019-07-04
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”包括第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率)”嗎?第4欄填寫(xiě)的依據(jù)是什么
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2019-06-11
第一次申報(bào)增值稅,這個(gè)表屬于增值稅附列資料,關(guān)于紅色標(biāo)記內(nèi)的數(shù)字是填的增值稅金額不知道對(duì)不對(duì)?對(duì)應(yīng)的3個(gè)內(nèi)容具體指什么?
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,借,銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)增值稅在季度增值稅申報(bào)表哪里填列呢
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2020-03-27
請(qǐng)教 如果是免增值稅的小微企業(yè) 在填寫(xiě)利潤(rùn)表中 不需要填寫(xiě)增值稅,只是在營(yíng)業(yè)外收入中 填寫(xiě)減免的增值稅就可 對(duì)嗎
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2022-03-29