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經(jīng)濟法中,書本上列舉過增值稅視同銷售貨物的情形,生產(chǎn)和委托加工的用于集體福利,個人消費,還有非應稅項目,視同銷售,那么生產(chǎn)和委托加工的貨物用于簡易計稅和免稅的是否也是視同銷售。
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2020-04-20
這個我想問下這個題怎么寫 ?北京俊時有限公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年7月該公司銷售高檔手表1000只,每只價值20000元,另外包裝物價值1000元。以上價格均為不含增值稅的價格,高檔手表的消費稅稅率為20%。 方案一:采取連同包裝物一并銷售的方式。 方案二:采取收取包裝物押金的方式,假設客戶12個月之內(nèi)退回押金。 比較兩個方案,進行納稅籌劃。
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2022-05-23
某地板廠提供20萬元的原材料委托乙企業(yè)加工素板,收回時向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費2萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費稅(乙企業(yè)無同類素板銷售價格)。將收回素板的45%用于繼續(xù)加工高檔實木地板,本月銷售高檔實木地板取得不含稅銷售額360萬元;實木地板消費稅稅率為5%。該地板廠上述業(yè)務應自行向稅務機關申報繳納消費稅(  )萬元。 A.16.84 B.17.48 C.18 D.18.3
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2021-06-07
某城市甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)葡萄酒,適用增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,2022年6月發(fā)生以下業(yè)務 1,從國外進口一批散裝葡萄酒,關稅完稅價為300000元,關稅稅率為20%。 2,講進口葡萄酒的70%生產(chǎn)加工瓶裝葡萄酒,本月銷售4000瓶,每瓶不含稅價格250元,要求回答 1,計算該酒廠6月應納進口環(huán)節(jié)稅金 2,計算該酒廠6月應納國內(nèi)消費稅 3.計算該酒廠6月份應納國內(nèi)增值稅 老師怎么做
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2022-12-24
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高爾夫球及球具的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。2019年10月有關經(jīng)營情況如下1,進口聚氨酯面料一批,海關核實的關稅完稅價格6萬元,繳納關稅0.39萬元,取得海關進口增值稅專用繳款書注明稅款0.8703萬元2,將進口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個,支付加工費2萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.29萬元。乙企業(yè)當月同類高爾夫球包不含增值稅售價0.11萬元/個3,將委托乙企業(yè)加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商,不含增值稅銷售價格為30萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬元4,當月購進生產(chǎn)設備增值稅專用發(fā)票上進項稅額0.5萬元已知:甲公司適用的增值稅稅率為13%,高爾夫球具消費稅稅率為10%。要求:計算甲公司10月份應繳納的增值稅和消費稅。
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2021-12-28
老師,您好,增值稅即增即退的增值稅退回,交不交增值稅?
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2018-10-21
我們公司是一般貿(mào)易,進口石料時,進口公司是我們的往來公司,幫我代付了關稅,消費稅,增值稅,那我這邊入賬是否不用入這些費用,但增值稅進項是可以抵扣的,這樣對方公司付了會不會有問題啊
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2018-07-31
老師 增值稅中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的稅實際上那些企業(yè)有承擔嗎? 還是其實他們交的稅費都是最后是消費者給了錢,是不是他們交的銷項稅抵扣了進項稅的剩下的增值稅是他們自己給了錢?
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2019-11-24
企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年應交各種稅金為:增值稅350萬元,消費稅150萬元,城市維護建設稅35萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅5萬元,所得稅250萬元,上述各項稅金應計入稅金及附加的金額是()萬元。
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2022-12-29
增值稅附表4有期初余額稅控盤維護費280,實際上期已抵減了,只是上期我漏填了實際抵減稅額280,導致有期初余額280,請問怎樣消掉這個期初余額?如果暫時不處理,會不會影響這個月申報增值稅?
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2019-02-15
甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人,生產(chǎn)VOC含量450克/升的A涂料和VOC含量420克/升的B涂料。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務 (1)銷售自產(chǎn)A涂料1000桶,增值稅專用發(fā)票金額30萬元;銷售自產(chǎn)B涂料800桶,增值稅專用發(fā)票金額22萬元。 (2)將A涂料200桶贈送客戶試用,10桶用于本企業(yè)使用中的車間外墻裝飾。 (3)在境內(nèi)生產(chǎn)并銷售油脂類A涂料(施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量高于420克升)1噸,取得不含增值稅銷售額200萬元。 其他相關資料:涂料消費稅稅率為4%。VOc含量低于420/升(含)的涂料免征消費稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算下列問題,計算步驟明確,計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。 1 )請計算甲企業(yè)業(yè)務( 1 )應納消費稅。2)請計算甲企業(yè)業(yè)務(2 )應納消費稅。3)請計算企業(yè)生產(chǎn)銷售自產(chǎn)涂料應繳納的消費稅稅
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2022-06-24
你好,想問下合并報表中,小規(guī)模納稅人,集團內(nèi)部交易產(chǎn)生的增值稅部分,應如何抵消?比如:母公司確認的收入是不含稅金額:97,稅額:3;但是門店確認成本是:100;那現(xiàn)在做抵消分錄,金額是:97還是100呢
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2020-02-06
某汽車制造廠為贊助一次汽車拉力賽無償贈送給主辦單位小汽車5輛,每輛車生產(chǎn)成本18萬元,不含稅售價25萬元,適用的消費稅稅率為5%。要求:計算其應納增值稅和消費稅稅額,并作相應的會計處理。
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2020-05-08
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2020-02-18
您好,后期消費時,或者開發(fā)票時,再借:預收賬款,借:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。 如果在辦卡時就開票了,帳務如何處理?謝謝
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2019-12-02
你好,增值稅專用發(fā)票開了16稅點,現(xiàn)在是13稅點,目前發(fā)現(xiàn)多開了金額,能不能把多開的金額分別來給不同的公司,抵消這筆錢
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2019-05-30
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的化妝品小樣送給客戶視同銷售嗎?怎樣會計處理?化妝品生產(chǎn)及銷售,一般納稅人,交16%的增值稅,還需交消費稅嗎
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2019-01-09
老師酒店或者超市收到辦理會員的錢時,借現(xiàn)金貸預收賬款,等消費時借預收賬款,貸主營業(yè)務收入貸應交增值稅-銷項稅,對嗎?
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2019-09-08
公司是消防工程,要是開出發(fā)票名稱是公共安全設備*懸掛式干粉滅火裝置粉增值稅普票,能不能用買車進來的專票抵扣稅額?
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2018-07-25
一般納稅人,目前手里成本票專票很多有留底稅,明年問廠家要票可不可以要成普票,不抵扣增值稅,把之前的留底稅先消化一下
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2018-12-29