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預收賬款的時候做了增值稅:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,但是一個季度未達到交稅額9萬,所以要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目,還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目?
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2017-11-13
小規(guī)模4月份要報稅,扣稅款,買的稅控盤480可以抵稅是不是應該先借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款480貸:庫存現(xiàn)金480,抵稅的時候借應交稅費-未交增值稅480貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款480直接沖減要交的增值稅可以嗎
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2019-04-08
3月應交增值稅/未交稅30,在5月扣款,稅局扣了35,已經(jīng)入銀行賬賬,應交稅金/未交稅一直掛有貸方5元,怎么調(diào)賬
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2018-10-16
上年度開發(fā)票, 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入84 應交稅費- 未交增值稅16 我把應該記入銷項稅的記入到未交增值稅,現(xiàn)在要怎么修改呢老師,會計科目怎么做
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2019-05-25
問應交增值稅設(shè)哪些明細科目? 月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?還有留抵怎樣處理?
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2016-07-19
一般納稅人的增值稅、要將進項稅和銷項稅轉(zhuǎn)做一個未交增值稅嗎?怎樣做分錄呢?
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2019-08-08
10月份,把增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,我這個月底怎么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?會計分錄怎么寫
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票,貸方是應該寫應交稅費,應交增值稅,銷項稅額,還是寫應交稅費,未交增值稅,季度不超過30萬的
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2021-01-29
今天看到有人開發(fā)票做賬是這樣做的(小規(guī)模) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 代:主營業(yè)務收入 應交稅費- 應交增值稅(未交稅金)我想問下,為什么稅費部分要記到“應交稅費-應交增值稅(未交稅金)里面”
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2019-04-03
繳納上月增值稅,一般納稅人不是應該 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ,怎么這里用 已交稅金?已交稅金 不是支付本月的嗎?
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2016-09-29
小規(guī)模,用不用月末把應交稅費~應交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,,如果不用,是不是直接放這個科目,等季度看累計超過30要沒,未超過轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過了直接繳納?
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2021-03-23
老師,我想問下繳納增值稅,小企業(yè)會計準則下:借:應交稅費-增值稅--已交稅金; 企業(yè)會計準則下:借:應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎?
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2020-06-11
收入并未減少也未增加,只是因為計算增值稅四舍五入問題多交了增值稅,如果貸方負數(shù)收入減少了0.01那收入的賬又不對了啊
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2017-01-24
老師,請問一般納稅人做應交稅費應交增值稅進項稅,銷項稅不做轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后再應交稅費總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
老師 ,你好,一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額,如果繳納了稅控系統(tǒng)維護費,這個費用不應該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧?
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2022-04-14
去年賬上的進項跟申報表的金額沒對上 導致18年1月初交完稅出現(xiàn)未交增值稅借方5萬多 今年我要怎么調(diào)賬 我才能做到賬上的未交增值稅跟申報的一致
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2018-05-18
老師,2021年5月份計提了增值稅676,繳納時分錄做成了 借:應交稅費-未交增值稅 710.16,貸:銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅,0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金,請問老師這個賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎? 調(diào)成: 借:應交稅費-未交增值稅 676 營業(yè)稅金及附加33.8 營業(yè)外支出 0.36 貸:應交稅費-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補提呢?
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2022-10-19
員工經(jīng)濟?償應該入福利費或是營業(yè)外支出?
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2016-12-22
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬元;銷售薯類白酒20屯,取得不含增值稅的銷售額為80 萬元。白酒消費稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5 元/500克。計算甲公司本月的應納消費稅。
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2023-12-05
應交增增值稅的會計分錄怎么寫,比如啊,上月未交2846.73,這月扣繳了,這月進項14518.3 銷項15791.62
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2017-09-04