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老師,關(guān)于固定資產(chǎn)內(nèi)部交易的分錄,借: 資產(chǎn)處置損益 貸: 固定資產(chǎn)-原價(jià) 借: 固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 貸: 管理費(fèi)用 這個(gè)抵消多折舊就是抵消當(dāng)月減少的這個(gè)月的折舊嗎?
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2022-07-15
20年支付的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票啦,是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付款后怎么進(jìn)行匯算清繳呢?
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2021-04-08
老師,上一任會(huì)計(jì)去年暫估了管理費(fèi)用和成本,現(xiàn)在沒有發(fā)票,去年也有收到一些其他項(xiàng)目的成本票,但她也沒入賬,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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2022-03-28
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
購(gòu)買一臺(tái)車70000銷售部門用,計(jì)入管理費(fèi)用?不入固定資產(chǎn)?
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2022-03-22
2600打印機(jī)計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
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2021-01-14
我公司執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)50萬的車,一臺(tái)5萬的設(shè)備,按500萬的標(biāo)準(zhǔn),是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入固定資產(chǎn)了?
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2020-12-16
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),我一直把購(gòu)買的維修用具做到管理費(fèi)用里面,這樣行嗎?
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2022-05-27
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
老師, 我們公司是銷售板材的,老板買了一部手機(jī),還蠻貴的,是進(jìn)管理費(fèi)用,還是進(jìn)固定資產(chǎn)呀
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2022-09-30
今年6月份管理費(fèi)用多記賬了1250元,是庫(kù)存現(xiàn)金出的,現(xiàn)在做12月的賬,該怎么調(diào)整
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2024-01-15
老師,我們是小麥加工企業(yè),采用的投入產(chǎn)出法,我們從國(guó)家糧食庫(kù)那采購(gòu)的小麥專票不可以抵扣,但是國(guó)家糧食庫(kù)給我們開的出庫(kù)費(fèi)用的專票,是計(jì)入成本里面還是管理費(fèi)用呢
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2022-08-04
老師,您好,請(qǐng)問物業(yè)公司,購(gòu)買鎖子,手套,爐管,市場(chǎng)商戶的卷閘門等計(jì)入什么科目,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用_其他嗎
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2021-03-06
老師,請(qǐng)問去年把一批原材料當(dāng)成研發(fā)材料進(jìn)入管理費(fèi)用-材料處理了,現(xiàn)在又把這其中一部分材料銷售出去,請(qǐng)問怎么做賬有庫(kù)存?謝謝
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2021-07-27
甲公司因違約而被乙公司起訴,截至2×23年12月31日甲公司尚未接到人民法院的判 決。甲公司法律顧問預(yù)計(jì)甲公司很可能需要賠償,賠償金額在100萬元到200萬元之 間,該區(qū)間內(nèi)每個(gè)金額發(fā)生的可能性大致相同。不考慮其他因素,2×23年12月31日 甲公司下列會(huì)計(jì)處理中,正確的是( )。 A.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債100萬元 B.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債150萬元 C.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債200萬元 D.確認(rèn)管理費(fèi)用150萬元
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2023-11-10
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入這個(gè)宿舍作為固定資產(chǎn)來核算
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2025-06-18
請(qǐng)問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03