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江蘇省商務(wù)局發(fā)布的蘇政50條適不適合用國(guó)企從事餐飲住宿類等現(xiàn)代服務(wù)生活服務(wù),我們是區(qū)政府投資國(guó)企的子公司,區(qū)是貿(mào)易發(fā)展示范區(qū),承接了整個(gè)區(qū)的服務(wù)類產(chǎn)業(yè),分?jǐn)?shù)幾個(gè)子公司
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2020-03-22
林業(yè)局收到一筆用專項(xiàng)資金下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)購(gòu)置精品苗木款的退款,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?之前支出時(shí)擺的科目借方:業(yè)務(wù)活動(dòng)義務(wù)-項(xiàng)目活動(dòng)業(yè)務(wù)-黔財(cái)農(nóng)【201*】**號(hào)。貸方:財(cái)政應(yīng)返還額度-財(cái)政直接支付。
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2018-08-30
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金,收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26
原有信用政策N/30,每天平均銷量為5個(gè),每個(gè)售價(jià)為750元,平均收賬天數(shù)40天;新的政策,以便促銷產(chǎn)品,新的政策包括改變信用政策:2,/10,N/50,同時(shí)以每個(gè)600元的價(jià)格銷售,預(yù)計(jì)改變政策后每天能銷售20個(gè),估計(jì)50%的客戶會(huì)享受折扣,預(yù)計(jì)平均收賬天數(shù)仍為40天。若一年按360天計(jì)算,企業(yè)資本成本率為10%,每個(gè)存貨的儲(chǔ)蓄成本是100元(其中含存貨應(yīng)計(jì)利息),每次訂貨成本為144元,該新型產(chǎn)品的每個(gè)購(gòu)買價(jià)格為500元。 要求: (1)計(jì)算公司該產(chǎn)品原有和改變政策后的經(jīng)濟(jì)訂貨量為多少?最 佳訂貨次數(shù)為多少? (2)單位缺貨成本為5元,存貨從提出至到達(dá),正常交貨期為5天,延遲交貨一天的概率為0.2,延遲交貨2天的概率為0.1。其他均能提前或按照正常交貨期送達(dá),則合理的保險(xiǎn)儲(chǔ)備和再訂貨點(diǎn)為多少? (3)若按照前面所確定的經(jīng)濟(jì)訂貨量和再訂貨點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu),綜合判斷應(yīng)否改變政策。
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2022-04-09
參加國(guó)外展會(huì),補(bǔ)貼的錢通過財(cái)政局專項(xiàng)資金專戶-代管資金匯入了。做到營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去,利潤(rùn)率很高,要怎么辦啊
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2017-10-09
老師,我想咨詢下,營(yíng)改增之后,房屋出租給政府,我們是以個(gè)人去稅局代開房租出租發(fā)票稅點(diǎn)低還是以公司名義稅點(diǎn)低?
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2016-12-13
2018年考出來的初級(jí)會(huì)計(jì)證書,2019年繼續(xù)教育的話是直接在網(wǎng)上繼續(xù)教育就可以,還是要去當(dāng)?shù)刎?cái)政局開通備案一下?
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2019-01-17
老師我是納稅人不能在稅務(wù)局給事業(yè)單位開稅票,以我老公名在郵政代開,現(xiàn)在需要寫一份證明為什么不能開?咋寫
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2019-05-21
老師,想請(qǐng)教一下,稅務(wù)局通知符合“六稅兩費(fèi)”政策的納稅人更正申報(bào),城建稅全部減半征收,這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做呢
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2022-04-16
某縣衛(wèi)計(jì)局用事業(yè)收入(非財(cái)政性資金)歸墊重復(fù)發(fā)放的衛(wèi)生扶貧基金資金!是違規(guī)違紀(jì)行為嗎?違反的具體規(guī)定是什么
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2019-02-24
自然人給公司維修了沙發(fā),費(fèi)用2300元,用本人身份證去郵政局代開的維修費(fèi)發(fā)票,公司收到這樣的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2022-03-03
今年我在湖南懷化網(wǎng)上報(bào)名初級(jí),錢已經(jīng)交完提示我報(bào)名成功需不需要拿資料到財(cái)政局驗(yàn)證,還是等明年考試就行
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2018-11-14
老師,我想問一下,在哪里看最新的政策,大家都說電子稅務(wù)局里面,,可是有些沒有呀,比如這次的小規(guī)模開票改為一個(gè)點(diǎn)。
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2023-01-10
小微企業(yè)未建立規(guī)范財(cái)務(wù)賬套,稅務(wù)局核定征收的情況下如何進(jìn)行納稅籌劃,現(xiàn)在的稅收政策對(duì)小微企業(yè)有何優(yōu)惠?
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2017-06-19
老師,請(qǐng)問一下,我們是民營(yíng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的醫(yī)院,收到民政局撥付養(yǎng)老專項(xiàng)資金,我要擺在應(yīng)付賬款還是營(yíng)業(yè)外收入,謝謝。
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2022-03-19
乙公司2X18年度會(huì)計(jì)處理與稅務(wù)處理存在差異的交易或事項(xiàng)如下:(1)持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升240萬元。根據(jù)稅法的規(guī)定,交易性金融資產(chǎn)持有期間,公允價(jià)值的變動(dòng)金額不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)提與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債480萬元。根據(jù)稅法的規(guī)定,與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的支出在實(shí)際支出時(shí)可稅前扣除。 (3)持有的其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升120萬元。根據(jù)稅法的規(guī)定,其他債權(quán)投資持有期間,公允價(jià)值的變動(dòng)金額不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。 (4)持有A公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,確認(rèn)投資收益360萬元,乙公司擬長(zhǎng)期持有該項(xiàng)投資。根據(jù)稅法的規(guī)定,權(quán)益法核算確認(rèn)的投資收益不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。乙公司2X18年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2400萬元,適用的所得稅稅率為25%。假定期初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的余額為零,乙公司未來年度能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析計(jì)算下列項(xiàng)目的金額,金額單位以萬元表示。(1)乙公司2X18年度應(yīng)交所得稅。(2)乙公司2X18年度遞延所得稅費(fèi)用。(3)乙公司2X18年度所得稅費(fèi)用及凈利潤(rùn)。
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2020-01-08
A公司發(fā)行了5 000萬股本公司普通股(每股面值1元,公允價(jià)值為7.24元)作為對(duì)價(jià)取得B公司80%股權(quán)(屬于非同一控制下企業(yè)合并),并能夠控制B公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策。購(gòu)買日,B公司可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值為43 000萬元(股本20 000萬元、資本公積12 000萬元、其他綜合收益10 000萬元、盈余公積100萬元、未分配利潤(rùn)900萬元),公允價(jià)值為45 000萬元(包括一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值2 000萬元)。購(gòu)買日,B公司資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成的暫時(shí)性差異均符合確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的條件,所得稅稅率均為25%。 (1)編制控股合并日A公司投資會(huì)計(jì)分錄; (2)控股合并日編制合并資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)整分錄; (3)計(jì)算合并商譽(yù); (4)編制合并日合并資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄。
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2023-12-11
行政單位。縣區(qū)核算中心的單位會(huì)計(jì),在繳納單位保險(xiǎn)的時(shí)候,稅務(wù)局要求先從國(guó)庫(kù)集中支付的授權(quán)支付系統(tǒng)里轉(zhuǎn)到銀行存款基本戶,再?gòu)你y行存款基本戶繳納保險(xiǎn)款到本級(jí)國(guó)庫(kù),這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)分錄需要怎么做?
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2019-11-09
老師,個(gè)體戶稅局核定了每月2.5萬銷售額,季度7.5萬,季度不超7.5萬不征稅,現(xiàn)在不是有個(gè)優(yōu)惠政策,說季度不超30萬的可以享受免征增值稅和教育附加、地方教育附加,我想問我這個(gè)個(gè)體戶可以享受這個(gè)政策嗎?
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2020-08-14
老師你好!請(qǐng)問一下我們公司是屬于文化創(chuàng)意服務(wù)行業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%的優(yōu)惠政策,因去年初申報(bào)提交的加計(jì)抵減15%稅率有誤導(dǎo)致計(jì)提異常,現(xiàn)在要變更為加計(jì)抵減10%優(yōu)惠政策,稅務(wù)局這邊要我們寫個(gè)變更情況說明該怎么寫?標(biāo)題該怎樣寫?
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2022-02-16