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你好老師,留底稅額是45914.8 是還可以開399105.57的含稅價嗎?
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2020-10-29
我現(xiàn)在查歷史勾選數(shù)據(jù)的時候 發(fā)現(xiàn)1月的有統(tǒng)計數(shù)據(jù) 2月確是0 但是我2月也勾選統(tǒng)計還申報了增值稅 并且有留底稅額 這是什么原因呢
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2021-04-14
老師?我12月銷售是0,但認證了1萬進項稅(本來張發(fā)是11月的,供應商遲了開票),造成1萬留底稅額,12月稅負是0.但對于全年稅負來說,我1-11月交稅4萬,1-11月銷售是100萬,1到11月的累計稅負是4%,我12月認證多1萬,造 成1萬留 底,應該對1-12月全年稅負有影響吧?我認為12月全年累計稅負是(4-1)/100=3%。對嗎?
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2021-12-10
2019年3月31日 還有應交稅額(增值稅還需要上交),2022年4月1日留底稅額2萬元。 增量留底稅額是否就是2萬元?
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2022-03-30
老師,請問按月全額退還增值稅增量留底稅額是什么意思
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2021-03-15
老師您好!請問上期有留底稅額,本月用上期的留底稅額抵扣本月的銷項稅,應該怎么做分錄?
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2022-02-17
老師,單位23年12月底有留底稅額,24年1月報稅已全部抵扣,現(xiàn)在結轉24年稅,發(fā)現(xiàn)留底稅額還在借方掛著,實際交的增值稅也差這個留底稅額的數(shù),賬務怎么處理?
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2025-01-04
老師,如果這個月有留底稅額,就不用管稅負率了么?
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2022-09-05
老師,請問分公司改制子公司,分公司單獨核算增值稅的留底稅額是否可以轉到子公司吶?
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2020-11-24
老師我想問問現(xiàn)在稅務上是不是都不允許留底稅額了 認證勾選發(fā)票中的有限稅額可以修改嗎 就是發(fā)票稅額比較大,不想留底,但是額度又大,又不能修改的情況下,如何處理
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2022-09-30
老師,我想問下,我當月不用交增值稅,那我填了加計扣除,那我的留底稅額會增加嗎?
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2022-06-14
老師:我的報表增值稅留底稅額,與申報表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
老師,你好。收到6月份增量期末留抵稅額退稅,分錄是否這樣子做呢?借:銀行存款 貸:應交稅費——增值稅——進項稅額?
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2022-07-18
老師,您好, 請問如何計算增量留底金額和存量留底金額? 是以增值稅申報表上面?zhèn)€的期末留底數(shù)字為準吧? 比如2019年3月的期末數(shù)字是50000元,2022年3月份期末數(shù)字是550000元。 是不是就不用考慮其他數(shù)字了? 增量就是55萬元-5萬元=50萬元 存量就是5萬元??梢陨暾埓媪?萬元,并可以申請增量50萬元。 是這樣理解吧?
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2022-04-30
老師:專票認證后作為留底稅可以一直留底嗎?有沒有時間期限呀?
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2018-10-29
應退稅額不是按期末留抵稅額退的嗎,那我期末留抵稅額就是按我的材料去退稅的呀,那如果我的材料成本都高于我的出口銷售額那不是很有問題嗎
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2021-07-23
老師,想問您一個問題,銷項稅-進項稅=應上交的稅額,那為撒還有個期末留抵稅額?本月的銷項稅額-本月進項稅額-上月留抵稅額=?
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2019-12-20
上期有留底稅額:100 本期銷項稅額:67453.58 本期進項稅額:56261.74 應納增值稅=銷-進+上期留底稅額嗎? 是這樣計算的嗎?
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2022-03-29
這次4月留抵退稅,當期期末留抵稅額是哪個月的
1/440
2023-03-08
4月份一定要把進項票都認證完嗎?稅可以留底嗎?留底有期限嗎?
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2018-04-26