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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-17 13:43

您好,直接抵扣就可以了。

春花秋實 追問

2022-02-17 16:49

老師可以這樣做分錄嗎?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)1000,貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅600,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(留底稅)400

玲老師 解答

2022-02-17 16:55

你好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)1000,貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅600  這個借貸金額要一樣  只做這個就行    

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相關(guān)問題討論
你好 什么提示 你上月抄稅了嗎?
2018-12-25 11:11:57
您好同學(xué)可以退稅
2022-04-15 08:18:15
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 當(dāng)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅有借方余額,就表示留底,貸方?jīng)]有余額。
2021-01-25 10:02:31
您好,直接抵扣就可以了。
2022-02-17 13:43:35
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