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申報(bào)股東分紅是選擇如圖里的“分類所得申報(bào)”—“利息股息紅利所得”對(duì)么?另所得項(xiàng)目選擇是“其他利息,股息,紅利所得”對(duì)么?
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2019-09-18
老師我就鬧不明白了 其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升 進(jìn)其他綜合收益吧 貸 進(jìn)負(fù)債吧?!安挥绊懤麧?rùn),沒有涉及所得稅費(fèi)用,不會(huì)影響所得稅費(fèi)用的?!?為什么不影響? 我知道其他綜合收益是所有者權(quán)益科目 遞延所得稅負(fù)債是負(fù)債科目 不是損益類不影響利潤(rùn) 但是他是不是間接影響所得稅費(fèi)用了 你看我下面的分錄 計(jì)提遞延所得稅: 借:其他綜合收益 1430*15% 貸:遞延所得稅負(fù)債 214.5 計(jì)提遞延所得稅負(fù)債 又影響計(jì)提所得稅了吧?? 計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅負(fù)債 214.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這不雖然沒動(dòng)利潤(rùn) 但是 影響所得稅費(fèi)用了嗎???是我理解錯(cuò)誤還是哪里出錯(cuò)了 請(qǐng)舟舟老師解答
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2020-07-14
非居民沒有工資 薪金所得,但有其他個(gè)人所得,在計(jì)算稅金的時(shí)候扣除生計(jì)5000嗎
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2020-11-16
公司作為其他公司股東得到分紅后需不需要繳納企業(yè)所得稅
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2021-08-06
直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失是計(jì)入其他綜合收益里面還是其他資本公積里面
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2018-05-24
關(guān)于企業(yè)所得稅,除了減少收入少開票多點(diǎn)費(fèi)用外,還有其他辦法降低所得稅嗎
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2021-10-15
個(gè)人所得稅申報(bào)只填工資薪金所得,其他的沒有 不填可以嗎?(不填好像申報(bào)不了)
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2019-03-12
個(gè)人向教育事業(yè)和其他公益事業(yè)的捐贈(zèng),能否從個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得中扣除?
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2015-11-26
(個(gè)人所得稅→其他財(cái)產(chǎn)租賃所得)這個(gè)稅一般會(huì)在什么情況下產(chǎn)生的要繳納稅的。
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2018-01-11
你好,老師,營(yíng)業(yè)外支出_其他需做所得稅納稅調(diào)整,在所得稅申報(bào)時(shí)填哪張表,謝謝
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2021-04-20
老師:請(qǐng)問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會(huì)計(jì)分錄的,減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報(bào)時(shí),稅局搞錯(cuò)了,又征了這減半的稅費(fèi),現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
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2016-04-05
請(qǐng)問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會(huì)計(jì)分錄的,減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報(bào)時(shí),稅局搞錯(cuò)了,又征了這減半的稅費(fèi),現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
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2016-04-05
勞務(wù)公司自己開票還發(fā)票。收入高。沒進(jìn)項(xiàng)成本和大的費(fèi)用。我只能拿假工資沖和過路費(fèi)沖。少交企業(yè)所得稅,這工資銀行不走?,F(xiàn)金也太大。只能掛其他應(yīng)付款,我看資產(chǎn)表其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)太大了。想著把發(fā)放的這筆不做??墒菕熘峦耍僬f還是要沖回的啊,有沒有好的解決辦法?按原則做。老板繳稅不會(huì)同意的。不按原則做。
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2017-07-12
老師,18年12月份另外一個(gè)會(huì)計(jì)為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬,錢也是沒有付的,我問她說25萬已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬。
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2020-01-14
老師好,我在申報(bào)所得稅時(shí)填寫報(bào)表的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)報(bào)表下方的季初資產(chǎn)總額錯(cuò)誤。(因?yàn)樯掀谏陥?bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候更改過的,其他應(yīng)收更其他應(yīng)付沒有重分類所以導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng))有沒有關(guān)系,本期填寫正確的嗎?這個(gè)需要去稅局更改嗎
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2019-07-12
老師。我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。我收到一筆錢,是放在其他應(yīng)付款-暫收。請(qǐng)問這筆錢要繳納個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得稅嗎?
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2020-02-10
所得稅年報(bào)怎么報(bào)?比如年度有票據(jù)的管理費(fèi)用20萬,沒有票據(jù)的管理費(fèi)用有2萬,這2萬做了其他應(yīng)付款,賬載金額填22萬還是20萬?稅收金額填多少?調(diào)增多少?
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2020-03-27
?你好老師,我們公司股東用公司錢買了房子,一直在其他應(yīng)收款掛著賬,我現(xiàn)在要給他沖掉,就是不想讓股東年底交視同分紅的個(gè)稅,這塊也沒有票,匯算清繳調(diào),交企業(yè)所得稅,我做賬務(wù)處理時(shí),后面怎么附原始票據(jù),直接附個(gè)證明可以嗎?
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2021-11-12
企業(yè)所得稅的預(yù)繳主表,在I沒有其他其他優(yōu)惠的情況是依據(jù)季度利潤(rùn)表來填寫的嗎
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2018-09-04
我們是機(jī)械銷售行業(yè) 這次我們變更了股權(quán),工商和國(guó)稅都辦好了,交資料到地稅去,地稅的人看了財(cái)務(wù)報(bào)表,叫我們交其他應(yīng)收款的明細(xì),和固定資產(chǎn)的明細(xì),我們其他應(yīng)收款掛了老板娘的名字350萬,這個(gè)要交個(gè)稅20%,固定資產(chǎn)里有個(gè)車,29萬,當(dāng)時(shí)也是老板的名字買的,做到固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,這兩項(xiàng)都要補(bǔ)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在還沒有交資料給地稅,有沒有補(bǔ)救的辦法呢?
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2018-04-09