
請問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會(huì)計(jì)分錄的,減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報(bào)時(shí),稅局搞錯(cuò)了,又征了這減半的稅費(fèi),現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
答: 可以的 以后收到退回款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
老師:請問:“我公司是核定企業(yè),屬于小微企業(yè),減半交企業(yè)所得稅的,減半部分我沒有做任何會(huì)計(jì)分錄的,減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎? 還有后來,我年報(bào)時(shí),稅局搞錯(cuò)了,又征了這減半的稅費(fèi),現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù),那這種情況,多征這部分,我做分錄:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款可以嗎?
答: 減免的稅費(fèi)可以直接不用計(jì)提 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位是人力資源,在2013投資了10萬成立一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這筆款計(jì)到其他應(yīng)收款了。2017年人力平價(jià)轉(zhuǎn)股給了3個(gè)自然人,人力收到的10萬款,但當(dāng)時(shí)又不知道是收回的投資款,也記到往來里了?,F(xiàn)在要補(bǔ)交這個(gè)企業(yè)所得稅,像這樣怎么處理呢,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理
答: 你這里不管是往來還是資本,都不涉及所得稅,你是什么意思?










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