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毛利率法下,當(dāng)月毛利額是根據(jù)上季度實(shí)際毛利率或本季度計(jì)劃毛利率匡算的,計(jì)算結(jié)果反映的是實(shí)際成本,這句話是對(duì)的嘛 77 于 2020-03-14 10:38 發(fā)布
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2020-07-28
企業(yè)還沒開票過來,但款項(xiàng)己先從銀行付給企業(yè)。等企業(yè)開票過來再?zèng)_成正常分錄應(yīng)該如下圖。但這樣銀行存款沒有減少,月未賬上余款對(duì)不上。
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2020-02-18
某投資者進(jìn)行間接投資,與其交易的籌資者是在進(jìn)行直接籌資;某投資者進(jìn)行直接投資,與其交易的籌資者是在進(jìn)行間接籌資。 請(qǐng)問對(duì)還是錯(cuò)?
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2022-01-03
公司出口銷售貨物給國外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
請(qǐng)問建筑對(duì)異地經(jīng)營要交哪些稅?完稅后,注冊地是否要再繳稅?增值稅部分怎樣做帳?是否要扣減異地預(yù)繳的增值稅額后再進(jìn)行抵扣?
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2019-06-26
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
你好,請(qǐng)問:1.出口的貨物沒有報(bào)關(guān),但要開票,是不是沒有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
請(qǐng)問老師:我現(xiàn)在兼職做著一個(gè)小公司的賬,這個(gè)公司是一般納稅人,是2018年注冊的,至今沒有業(yè)務(wù)。我每個(gè)月給法人提取2000元的工資、每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但是工資一直沒有支付給法人,一直掛賬上,現(xiàn)在都有三四萬了,公賬上是有錢的(老板的投資款)。請(qǐng)教老師下:我現(xiàn)在是用公賬一次性把這三四萬沖平好一點(diǎn)呢還是分幾次沖平好一點(diǎn),或者繼續(xù)掛賬上也沒影響?望老師幫忙分析下,非常感謝
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2019-11-18
請(qǐng)問老師:我現(xiàn)在兼職做著一個(gè)小公司的賬,這個(gè)公司是一般納稅人,是2018年注冊的,至今沒有業(yè)務(wù)。我每個(gè)月給法人提取2000元的工資、每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,但是工資一直沒有支付給法人,一直掛賬上,現(xiàn)在都有三四萬了,公賬上是有錢的(老板的投資款)。請(qǐng)教老師下:我現(xiàn)在是用公賬一次性把這三四萬沖平好一點(diǎn)呢還是分幾次沖平好一點(diǎn),或者繼續(xù)掛賬上也沒影響?望老師幫忙分析下,非常感謝
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2019-11-18
我就想問一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽寫上的身份證號(hào)呀,這個(gè)東西他要給錢嗎?對(duì)吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
單選 2分)6.以下關(guān)于。盈余公積”的說法錯(cuò)誤的是< A 盈余公積可以用子彌補(bǔ)虧損 B計(jì)提盈余公積沖減“利潤分配”項(xiàng)目 C盈余公積是利潤表項(xiàng)目 D盈余公積從稅后利潤中計(jì)提
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2022-05-05
老師,我現(xiàn)在跟苦惱,我現(xiàn)在在分公司做會(huì)計(jì),總公司的會(huì)計(jì)帶我,但是她什麼都不告訴我,都要我自己體會(huì),而且我把一周的工作總結(jié)給她,問她,她還總和領(lǐng)導(dǎo)說我壞話,我覺得我對(duì)他很尊敬怎麼辦
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2016-09-04
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
之前3月份認(rèn)證了一張專票,保險(xiǎn)費(fèi)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張票不應(yīng)該抵扣,因此報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。3月份憑證大概為:借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100 管理費(fèi)用-車船使用稅 20 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 13 貸:其他應(yīng)付款,那現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那該怎么做分錄去沖
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2019-09-10
公司補(bǔ)助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對(duì)公司財(cái)稅的影響是?
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2019-04-07
用折現(xiàn)模式計(jì)算資本成本,有:1020×(1-2%)=1000×5%×(1-25%)×(P/A,Kb,5)+1000×(P/F,Kb,5) 當(dāng)Kb為3%時(shí),1000×5%×(1-25%)×(P/A,3%,5)+1000×(P/F,3%,5)=1034.34 當(dāng)Kb為4%時(shí),1000×5%×(1-25%)×(P/A,4%,5)+1000×(P/F,4%,5)=988.84 運(yùn)用插值法,(Kb-4%)/(3%-4%)=(999.6-988.84)/(1034.34-988.84) 解得:Kb=3.76% 請(qǐng)問這Kb算出來的對(duì)嗎?
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2021-12-15
老師 您好 我咨詢一個(gè)問題 去年12月我們本來是有個(gè)沖減的進(jìn)項(xiàng)票,但是沒有實(shí)際 收到,我們做了賬,我手填電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面紅字信息表了,今年2月實(shí)際對(duì)方開了負(fù)數(shù)票,我2月系統(tǒng)里面自動(dòng)出來了這個(gè)紅字信息表數(shù)字,相當(dāng)于我又交一遍這個(gè)錢,請(qǐng)問有什么方法補(bǔ)救???
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2024-04-25
問題是:我公司是貿(mào)易型公司,自己采購材料委托加工企業(yè)加工產(chǎn)品,加工企業(yè)給我公司開具加工費(fèi)發(fā)票,然后我們賣產(chǎn)成品(有90%出口外銷,10%內(nèi)銷)?這種成品是我公司經(jīng)營范圍內(nèi)的。我們目前手上只有購買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票,沒有產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問針對(duì)外銷的產(chǎn)品如何辦理出口退稅?
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2020-04-16
甲公司持有乙公司80%之表決權(quán)股,100 年中甲公司將成本$100, 000之商品以 $120, 000銷售給乙公司。至100 年底,該商品均未出售予外界。子公司已按成 本與淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值孰低法評(píng)價(jià),且該年度淨(jìng)利為$400, 000。 試根據(jù)~下列假設(shè)作母公司幅上及合供工作底稿上之相闕沖銷分錄: (1)若100 年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$110, 000。0 (2)若100 年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為$90, 000。 (3)同(1)、(2),但該公司閆商品銷售為乙公司銷售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25