国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導(dǎo)性控制
1/972
2021-11-22
控制活動(dòng),是指企業(yè)對(duì)其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)估,形成書(shū)面報(bào)告并作出 相應(yīng)處理的過(guò)程,是實(shí)施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯(cuò)誤
1/3182
2022-03-05
12月份的月度報(bào)表是不是年度報(bào)表?
2/764
2017-01-08
6.對(duì)控制測(cè)試是否執(zhí)行,說(shuō)法正確的是:() (單選) A.對(duì)所有的業(yè)務(wù)流程都要進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試 B.即使內(nèi)部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試 C.控制測(cè)試的樣本,一定是會(huì)計(jì)憑證 D.在了解內(nèi)部控制階段,確定內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效,擬信賴內(nèi)部控制
2/652
2024-02-29
必考知識(shí)點(diǎn)不清楚下列各項(xiàng)中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預(yù)算控制 B會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 C運(yùn)營(yíng)分析控制 D信息內(nèi)部公開(kāi)(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟(jì)法的哪個(gè)章節(jié)哪個(gè)內(nèi)容??
1/1721
2021-11-16
公司是一般納稅人,3月開(kāi)出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬(wàn)多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門(mén)合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
2/472
2017-03-23
丙公司于2022年收購(gòu)某重要組成部分,并將其納入了合并范圍,按照證監(jiān)會(huì)的相關(guān)豁免規(guī)定,丙公司未將被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制包括在內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍內(nèi),審計(jì)項(xiàng)目組也未將被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制包括在審計(jì)范圍內(nèi)。審計(jì)項(xiàng)目組在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段中指明上述內(nèi)容,提醒內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者關(guān)注。 這么做對(duì)嗎?為什么?主要是為什么
1/358
2023-08-20
在稅控盤(pán)里開(kāi)出了廣告制作費(fèi)出去給客戶,然后我該怎么做賬呢
1/761
2020-06-03
請(qǐng)問(wèn)老師答案B是不是有問(wèn)題,應(yīng)該在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明啊?
1/573
2022-02-06
老師,我想問(wèn)一下內(nèi)部控制審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計(jì)不是內(nèi)部控制哦~
2/2256
2022-04-02
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,控制和報(bào)告
1/1271
2018-06-09
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。 A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無(wú)論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無(wú)關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
1/2184
2020-03-07
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。 A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無(wú)論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無(wú)關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
1/2881
2020-03-07
下列有關(guān)內(nèi)部控制的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是(?。?。 A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無(wú)論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無(wú)關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
1/2936
2020-03-07
表外披露的主要內(nèi)容包括()。 A.董事會(huì)報(bào)告 B.內(nèi)部控制報(bào)告 C.管理層討論與分析 D.高管情況
1/2000
2022-06-24
x公司要求abc會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告的同時(shí),提供內(nèi)部控制審核報(bào)告,進(jìn)行獨(dú)立性判斷
1/1970
2021-07-16
內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法不包括里面哪一個(gè),會(huì)計(jì)職務(wù)控制,授權(quán)批準(zhǔn)控制,預(yù)算控制,風(fēng)險(xiǎn)控制
1/625
2020-06-30
內(nèi)部控制與控制測(cè)試之間是什么關(guān)系
1/523
2023-03-23
內(nèi)部控制與控制測(cè)試之間是什么關(guān)系
1/1760
2022-03-18
公司換了領(lǐng)導(dǎo)和管理無(wú)數(shù)個(gè)了,公司財(cái)產(chǎn)無(wú)登記(公司財(cái)產(chǎn)散落在不同地方,看不到,跟部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)談都很抵觸,他們都是本地人,說(shuō)白了都是有私心),怎么樣才能管理好公司內(nèi)財(cái)產(chǎn),
2/639
2018-11-29