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以下不屬于內(nèi)部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
6.對控制測試是否執(zhí)行,說法正確的是:() (單選) A.對所有的業(yè)務流程都要進行內(nèi)部控制測試 B.即使內(nèi)部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進行內(nèi)部控制測試 C.控制測試的樣本,一定是會計憑證 D.在了解內(nèi)部控制階段,確定內(nèi)部控制設計有效,擬信賴內(nèi)部控制
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2024-02-29
控制活動,是指企業(yè)對其內(nèi)部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內(nèi)部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
12月份的月度報表是不是年度報表?
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2017-01-08
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內(nèi)部公開(× )--行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施 企業(yè)內(nèi)部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內(nèi)容??
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2021-11-16
丙公司于2022年收購某重要組成部分,并將其納入了合并范圍,按照證監(jiān)會的相關豁免規(guī)定,丙公司未將被收購公司的財務報告內(nèi)部控制包括在內(nèi)部控制評價范圍內(nèi),審計項目組也未將被收購公司的財務報告內(nèi)部控制包括在審計范圍內(nèi)。審計項目組在強調(diào)事項段中指明上述內(nèi)容,提醒內(nèi)部控制審計報告使用者關注。 這么做對嗎?為什么?主要是為什么
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2023-08-20
在稅控盤里開出了廣告制作費出去給客戶,然后我該怎么做賬呢
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2020-06-03
請問老師答案B是不是有問題,應該在內(nèi)部控制審計報告中說明啊?
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2022-02-06
老師,我想問一下內(nèi)部控制審計與內(nèi)部審計之間有什么聯(lián)系與區(qū)別呢…是內(nèi)部控制審計不是內(nèi)部控制哦~
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2022-04-02
稅務風險評估,控制和報告
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2018-06-09
下列有關內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是( )。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經(jīng)營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
下列有關內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經(jīng)營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
下列有關內(nèi)部控制的說法中,錯誤的是(?。?。 A、注冊會計師應當在所有審計項目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現(xiàn)財務報告目標提供合理保證 C、與經(jīng)營目標和合規(guī)目標相關的控制均與審計無關 D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
表外披露的主要內(nèi)容包括()。 A.董事會報告 B.內(nèi)部控制報告 C.管理層討論與分析 D.高管情況
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2022-06-24
內(nèi)部會計控制的方法不包括里面哪一個,會計職務控制,授權(quán)批準控制,預算控制,風險控制
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2020-06-30
x公司要求abc會計師事務所出具審計報告的同時,提供內(nèi)部控制審核報告,進行獨立性判斷
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2021-07-16
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關系
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2023-03-23
內(nèi)部控制與控制測試之間是什么關系
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2022-03-18
稅審和財審,如果不是上市公司,一般的民營企業(yè)需要財審嗎
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2017-04-02