 汽車租賃公司,帶司機(jī)的汽車租賃服務(wù)費(fèi),應(yīng)屬于銷售商品收入還是提供勞務(wù)收入
汽車租賃公司,帶司機(jī)的汽車租賃服務(wù)費(fèi),應(yīng)屬于銷售商品收入還是提供勞務(wù)收入
 小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
 老師:
      業(yè)務(wù)1,買贈分錄為
借:銷售費(fèi)用
     貸:庫存商品
          應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)
     業(yè)務(wù)2,購進(jìn)贈送分錄為
借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
    貸:庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)
這2個業(yè)務(wù)都是視同銷售,納稅申報時需要在增值稅報表"無票收入"中,加入填報嗎?
老師:
      業(yè)務(wù)1,買贈分錄為
借:銷售費(fèi)用
     貸:庫存商品
          應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)
     業(yè)務(wù)2,購進(jìn)贈送分錄為
借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
    貸:庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)
這2個業(yè)務(wù)都是視同銷售,納稅申報時需要在增值稅報表"無票收入"中,加入填報嗎?
 老師   幫忙看看這種情況    返款是返的去年的   訂單是4月份的    怎麼做分錄    後期返當(dāng)時的這種又該怎麼怎麼做分錄
老師   幫忙看看這種情況    返款是返的去年的   訂單是4月份的    怎麼做分錄    後期返當(dāng)時的這種又該怎麼怎麼做分錄
 請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 增值稅專票一張最高能開多少金額
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 老師你好,銀行的大額存單是什么意思
老師你好,銀行的大額存單是什么意思
 金馬商貿(mào)-營業(yè)期,第39筆分錄 :之前的短期借款利息是800000*1%*(31/30)=8266.67,為什麼這筆分錄 的金額卻 是8000?
金馬商貿(mào)-營業(yè)期,第39筆分錄 :之前的短期借款利息是800000*1%*(31/30)=8266.67,為什麼這筆分錄 的金額卻 是8000?
 老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
 老師八月份銷售貨物已開票,款已收到,是應(yīng)該在九月增值稅申報時填入銷售額在繳納稅款嗎
老師八月份銷售貨物已開票,款已收到,是應(yīng)該在九月增值稅申報時填入銷售額在繳納稅款嗎
 請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
 目前50元定額餐飲發(fā)票還能用嗎?
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 福利費(fèi)帳載金額27818.87稅收金額多少呀?如何算
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 房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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 個體戶,每月營業(yè)額不超多少萬不用繳稅
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 增值稅納稅申報時,納稅金額是不是為0
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 公司祇有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險會不會好高
公司祇有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險會不會好高
 712月2日,畝乙公司銷售A產(chǎn)品,銷售價格為600萬元,實(shí)際成未為
540萬元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)存入銀行。銷售前,該產(chǎn)品已計提跌價準(zhǔn)備;
萬元。
712月2日,畝乙公司銷售A產(chǎn)品,銷售價格為600萬元,實(shí)際成未為
540萬元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)存入銀行。銷售前,該產(chǎn)品已計提跌價準(zhǔn)備;
萬元。
 我5月份在做借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-未交稅金時,未交稅金多了0.2元,這個要怎么糾正啊
我5月份在做借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-未交稅金時,未交稅金多了0.2元,這個要怎么糾正啊
 建筑業(yè)購材料的銷貨單,是不是借:原材料      貸:庫存現(xiàn)金
建筑業(yè)購材料的銷貨單,是不是借:原材料      貸:庫存現(xiàn)金