 我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅???
我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅???
 老師,填寫增值稅加計(jì)抵減10%,我本月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)加上加計(jì)抵減的合計(jì)嗎?
老師,填寫增值稅加計(jì)抵減10%,我本月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)加上加計(jì)抵減的合計(jì)嗎?
 請(qǐng)問老師,這張申報(bào)表顯示留底稅額53797.73,這月銷項(xiàng)32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬多是不
請(qǐng)問老師,這張申報(bào)表顯示留底稅額53797.73,這月銷項(xiàng)32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬多是不
 老師你好,我想了解一下留抵稅額退稅的事情  期末留底稅額,申請(qǐng)退稅需要滿足什么條件
老師你好,我想了解一下留抵稅額退稅的事情  期末留底稅額,申請(qǐng)退稅需要滿足什么條件
 建筑業(yè)公司想注銷,期末留底稅額怎么辦
建筑業(yè)公司想注銷,期末留底稅額怎么辦
 老師,請(qǐng)問稅局多扣了,我公司32866 .52的增值稅錢,他們讓我只能在網(wǎng)上抵扣,我看主表期末留底稅額是32866.52元,我應(yīng)該怎么做賬?需要稅局給我開什么證明嗎?1月我們不用交稅,所以沒有抵扣。
老師,請(qǐng)問稅局多扣了,我公司32866 .52的增值稅錢,他們讓我只能在網(wǎng)上抵扣,我看主表期末留底稅額是32866.52元,我應(yīng)該怎么做賬?需要稅局給我開什么證明嗎?1月我們不用交稅,所以沒有抵扣。
 老師,我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅?。?/span>
老師,我想問問期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒有期末留底稅額,需要繳納4萬增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅?。?/span>
 增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
增值稅納稅申報(bào)時(shí),納稅金額是不是為0
 老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
 免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
 請(qǐng)問期末留底稅額怎么做賬務(wù)處理,像進(jìn)項(xiàng)500大于銷項(xiàng)300,200元留底稅額怎么做賬務(wù)處理。
請(qǐng)問期末留底稅額怎么做賬務(wù)處理,像進(jìn)項(xiàng)500大于銷項(xiàng)300,200元留底稅額怎么做賬務(wù)處理。
 我期末留底稅額為298.91元,本月銷項(xiàng)是20658.72元,進(jìn)項(xiàng)是22091.35元,我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
我期末留底稅額為298.91元,本月銷項(xiàng)是20658.72元,進(jìn)項(xiàng)是22091.35元,我該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
 老師,請(qǐng)教一下,4月份的時(shí)候稅率改了,但是簽的合同稅率是16的4月份開了一部分16,一部分13,16的部分3月份已經(jīng)交過稅了,4月份報(bào)稅的時(shí)候把16和13的又全部按13的又申報(bào)了一遍,做了更正申報(bào),產(chǎn)生多交稅款了,多交的稅款匯總到期末留底稅額了,這種賬務(wù)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教一下,4月份的時(shí)候稅率改了,但是簽的合同稅率是16的4月份開了一部分16,一部分13,16的部分3月份已經(jīng)交過稅了,4月份報(bào)稅的時(shí)候把16和13的又全部按13的又申報(bào)了一遍,做了更正申報(bào),產(chǎn)生多交稅款了,多交的稅款匯總到期末留底稅額了,這種賬務(wù)怎么處理呢?
 期末應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方3000,但是 期末留底稅額是0,這之間有什么關(guān)系嗎
期末應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方3000,但是 期末留底稅額是0,這之間有什么關(guān)系嗎
 公司是2018年4月成立的,剛開始不知道算稅負(fù)我把進(jìn)項(xiàng)都給抵扣認(rèn)證了,一直到2018年12月每個(gè)月都有留底稅額?,F(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn),我想開始稅務(wù)籌劃算稅負(fù),現(xiàn)在想問的是:我12月底留底稅額時(shí)3000元,前面聽老師的課說算稅負(fù)不用考慮留底稅額,我算了下,如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元,。我想問的是:不考慮的這個(gè)期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮,還是每個(gè)月期末的留底稅額在計(jì)算稅負(fù)時(shí)都不考慮?也就是在算2月份稅負(fù)時(shí)1月份的留底稅額2000是否考慮計(jì)算在內(nèi)?
公司是2018年4月成立的,剛開始不知道算稅負(fù)我把進(jìn)項(xiàng)都給抵扣認(rèn)證了,一直到2018年12月每個(gè)月都有留底稅額?,F(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn),我想開始稅務(wù)籌劃算稅負(fù),現(xiàn)在想問的是:我12月底留底稅額時(shí)3000元,前面聽老師的課說算稅負(fù)不用考慮留底稅額,我算了下,如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元,。我想問的是:不考慮的這個(gè)期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮,還是每個(gè)月期末的留底稅額在計(jì)算稅負(fù)時(shí)都不考慮?也就是在算2月份稅負(fù)時(shí)1月份的留底稅額2000是否考慮計(jì)算在內(nèi)?
 老師,這個(gè)期末留底稅額本年累計(jì)是是怎么來的  ?為啥是31804.2元不應(yīng)該是189587.38(來自稅務(wù)實(shí)操題目)
老師,這個(gè)期末留底稅額本年累計(jì)是是怎么來的  ?為啥是31804.2元不應(yīng)該是189587.38(來自稅務(wù)實(shí)操題目)
 上期期末留底稅額加上本期進(jìn)項(xiàng)稅額減去本期銷項(xiàng)就是要繳納的稅吧?
上期期末留底稅額加上本期進(jìn)項(xiàng)稅額減去本期銷項(xiàng)就是要繳納的稅吧?
 上年期末留底稅額在今年全抵扣了但是賬上應(yīng)交稅金余額和申報(bào)表中余額差很多
上年期末留底稅額在今年全抵扣了但是賬上應(yīng)交稅金余額和申報(bào)表中余額差很多
 老師  我想知道上個(gè)月有沒有留底稅額的話是看3月份納稅申報(bào)表還是去看3月份的期末余額表啊這個(gè)本年累計(jì)期末留底稅額0是表示已經(jīng)沒有留底了嗎
老師  我想知道上個(gè)月有沒有留底稅額的話是看3月份納稅申報(bào)表還是去看3月份的期末余額表啊這個(gè)本年累計(jì)期末留底稅額0是表示已經(jīng)沒有留底了嗎
 期末留底稅額賬務(wù)上要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額嗎?
期末留底稅額賬務(wù)上要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額嗎?