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【中國稅務(wù)】溫馨提示:2019年度個(gè)稅匯算將于本月截止,您近期辦理的申報(bào)漏報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬收入,請您及時(shí)核對并更正,避免影響退(補(bǔ))稅和個(gè)人納稅信用。更正申報(bào)路徑:【我要查詢】—【申報(bào)查詢】—【已完成】—【2019年度綜合所得年度匯算】—【更正】。勞務(wù)報(bào)酬添加操作:①進(jìn)入申報(bào)主界面,②點(diǎn)擊【勞務(wù)報(bào)酬】所得項(xiàng)目,③點(diǎn)擊右上角的【新增】按鈕,④點(diǎn)擊【查詢導(dǎo)入】按鈕。如您已更正,請忽略此信息。 這個(gè)人說沒有其他收入,但是稅局發(fā)了這樣的信息,怎么自查呢?
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2020-06-10
老師,你好是這樣的,我們有有一個(gè)員工他那個(gè)七月份的社保給他漏交了,然后交了之后,現(xiàn)在社保局就是說補(bǔ)交的話,讓我們提交,我們的工資表和會(huì)計(jì)憑證上面滴工資表,可是我們的那個(gè)社保呢是呃,我們有一部分人交的是五險(xiǎn),然后呢,有一大部分的人交的是四險(xiǎn),沒有交養(yǎng)老保險(xiǎn),如果我要是給他提供的這個(gè)工資表這樣交上去的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?比如說會(huì)不會(huì)說讓我們把那個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有交的那些人員讓我們補(bǔ)交那些養(yǎng)老呢
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2018-10-31
12月份有走一筆帳到個(gè)人帳戶(從公司帳戶走的),價(jià)稅合計(jì)一起的。后來我們貨也收到了。但供應(yīng)商那邊又說沒有辦法開稅票,有請示了領(lǐng)導(dǎo),同意客戶退回多支付的稅款?,F(xiàn)在找了一張汽車修理費(fèi)的票抵那個(gè)。想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做好會(huì)比較好。最初我做成了借:應(yīng)收帳款-XX 2000,貸:銀行存款 2000。收到那個(gè)退稅票款,做了:借:銀行存款 400,貸:應(yīng)收帳款-XX 400.還余1600元(有找了汽車修理費(fèi) 抵)。但感覺這樣做分錄有漏洞
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2017-01-04
"(二)資料:某工廠為增值稅一般納稅人。20××年7月1日結(jié)存A材料1 000千克單位成本為50元。7月份A材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下: 1、5日,從外地購入A材料5 000千克,價(jià)款為235 600元,增值稅稅額為30 628元,運(yùn)雜費(fèi)為2 000元,運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額90元。A材料驗(yàn)收入庫時(shí)實(shí)收4 950千克,短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理損耗。 (提示:1、不要漏算運(yùn)雜費(fèi);2、單位成本=總成本÷實(shí)收數(shù)量) 2、8日,生產(chǎn)領(lǐng)用A材料1 800千克。 3、12日,在本市購入A材料4 000千克,價(jià)款為
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2023-03-16
請問老師,第一個(gè)問題:18年的幾張報(bào)關(guān)單,漏入收入,調(diào)整在19年2月份,那么在做19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,是不是要把這部分收入要調(diào)整在未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的項(xiàng)目中。第二個(gè)問題:ab兩個(gè)公司以現(xiàn)金投入新設(shè)立c公司,a占股份百分之七十,b占股份百分之三十,新成立的c公司百分之百控股d公司,請問,a公司是不是要先做c公司和d公司合并報(bào)表,然后做c和a公司的合并報(bào)表,選擇用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-03-02
老師,這個(gè)題為什么不用調(diào)增遞延所得稅負(fù)債,有點(diǎn)混 ?【教材例18-3】20×9年12月31日,甲公司發(fā)現(xiàn)20×8年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn) 的折舊費(fèi)用 300 000元,所得稅申報(bào)表中也未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假定20×8年甲公司適用所得稅 稅率為25%,無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤的10%和5%提取法定盈余公積和任意 盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。 1.編制有關(guān)項(xiàng)目的調(diào)整分錄  ?、傺a(bǔ)提折舊   借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 300 000     貸:累計(jì)折舊             3
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2017-04-26
公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級(jí)成一般納稅人①18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 160000貸:主營業(yè)務(wù)收入 155339.81應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4660.19今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000 ②18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 20000貸:銀行存款 20000實(shí)際上這個(gè)是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對方開過來的發(fā)票(普票) 但是當(dāng)時(shí)漏做收到發(fā)票的分錄 現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢 關(guān)于這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢
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2019-03-26
2021年九月份之前一直是小規(guī)模納稅人零申報(bào),十月份之后,公司變成了一般納稅人,請幫我指出一下,做的遺漏,錯(cuò)誤,需要怎么改? 就是可能哪里沒有結(jié)轉(zhuǎn) 2020年12月底,需要再做什么會(huì)計(jì)分錄嗎? 2021年三月,六月,九月那樣做可以嗎,還需要多做哪些會(huì)計(jì)分錄嗎 我不知道怎么做是正確的,我想讓您幫忙看看,正常做帳的時(shí)候都需要做哪幾筆分錄?,比方說年底還有每個(gè)季度的結(jié)尾有沒有什么需要結(jié)轉(zhuǎn),而我沒有做的 請實(shí)操老師幫忙指導(dǎo)一下
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2022-04-13
甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元,所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng) 費(fèi)用。適用所得稅稅率為25%無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤的10%、5%分別提取法定盈余公積和任意盈余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。 要求:(1)編制甲公司更正差錯(cuò)時(shí)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)調(diào)整甲公司2020年度資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)和2016年度利潤表及所有者權(quán)益變動(dòng)表相關(guān)項(xiàng)目的上年數(shù)
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2021-12-17
我們公司從同一母公司控制下的子公司進(jìn)的貨,是地暖管。進(jìn)口到中國來之后呢,然后賣給了我們中國的客戶??蛻羲麄兗野惭b地暖之后呢,地暖出現(xiàn)漏水的情況。然后找我們公司索賠,然后我們公司商議之后,決定賠償給他貨物。我想問,這個(gè)賠償是按正常的銷售給賠嗎?就按原來的銷售訂單正常銷售,做銷售出庫?這個(gè)嘗我們也向采購方提出理賠,國外開來了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票。這一連串的應(yīng)該怎么處理呢,賬務(wù)方面和稅務(wù)方面
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2020-02-10
(6)3 月 5 日,甲公司發(fā)現(xiàn) 2×20 年度漏記某項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用 200 萬元,金額較大。至 2×20 年 12 月 31 日,該生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)的已完工產(chǎn)品尚未對外銷售(假定本事項(xiàng)不考慮所得稅影響)。 (7)A 公司 2×20 年實(shí)現(xiàn)凈利潤 3500 萬元,2×21 年 3 月 15 日按照凈利潤的 5%計(jì)提法定盈余公積。 【問題】(1)根據(jù)資料,逐項(xiàng)判斷上述業(yè)務(wù)是否屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng),若屬于,則編制調(diào)整 分錄,若不屬于,請說明理由。(不需要編制以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入留存收益的分錄)
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2025-08-14
老師,你好,我是在某某市某某區(qū)的一個(gè)辦事處財(cái)政所的一名做賬員,想咨詢一下,關(guān)于社區(qū)這塊的賬務(wù)有沒有相關(guān)的制度及財(cái)務(wù)審核票據(jù)正式文件,最近問題很多?做起帳來也是驚心膽戰(zhàn)的?經(jīng)常有一些人鉆空子或漏洞,19年我這里某某社區(qū)征收土地款時(shí)被審計(jì)查出問題及紀(jì)委的立案調(diào)查。現(xiàn)在的社區(qū)的帳不敢做。我是新來的,參加工作沒多久,對社區(qū)賬務(wù)這塊業(yè)務(wù)完全是不懂,請老師幫我支一個(gè)招,麻煩老師,謝謝!
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2020-03-05
甲向乙借用一臺(tái)機(jī)床。借用期間,未經(jīng)乙同意,甲以所有權(quán)人名義,以該機(jī)床作為出資,與他人共同設(shè)立有限責(zé)任公司丙。公司其他股東對甲并非機(jī) 床所有人的事實(shí)并不知情。乙發(fā)現(xiàn)上述情況后,要求返還機(jī)床。根據(jù)公司法律制度和物權(quán)法律制度的規(guī)定,下列表述中,正確的是( )。 A.甲出資無效,不能取得股東資格,乙有權(quán)要求返還機(jī)床 B.甲出資無效,應(yīng)以其他方式補(bǔ)足出資,乙有權(quán)要求返還機(jī)床 C.甲出資有效,乙無權(quán)要求返還機(jī)床,但甲應(yīng)向乙承擔(dān)賠償責(zé)任 D.甲出資有效,乙無權(quán)要求返還機(jī)床,但丙公司應(yīng)向乙承擔(dān)賠償責(zé)任 1.若機(jī)床是甲非法取得的,比如偷盜,該如何處理呢?
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2020-07-18
之前用我姑姑的公司進(jìn)了些貨,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)到我們自己公司名下,需要做哪些程序的哦?等于是說把之前所有貨要轉(zhuǎn)移到我們新的商店,這些貨要怎么轉(zhuǎn)移好呢?有點(diǎn)頭疼,不知怎么弄了,如果新店開張了,稅務(wù)局肯定會(huì)過來查,貨是我們自己的,就是一直在姑姑的商店賣,用的姑姑公司的名字,想把這些貨移到新的商店,那么稅務(wù)局就會(huì)來查呢,我們之前進(jìn)的貨都是用姑姑的公司名字,稅務(wù)局就會(huì)問了,我們的貨從哪來?如果姑姑公司的貨被我們移走了,稅務(wù)局又要問了,姑姑家的貨到哪里去了呢?[偷笑]這些要走哪些程序呢?用什么方法可以讓我們的貨從姑姑商店里移走呢
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2019-01-22
【多選】根據(jù)物權(quán)法律制度,以下關(guān)于質(zhì)權(quán)設(shè)立的說法中正確的有( )。 A.以動(dòng)產(chǎn)出質(zhì)的,自動(dòng)產(chǎn)交付時(shí)設(shè)立 B.以紙質(zhì)匯票出質(zhì)的,自匯票交付時(shí)設(shè)立 C.以基金份額出質(zhì)的,自辦理出質(zhì)登記時(shí)設(shè)立 D.以應(yīng)收賬款出質(zhì)的,自市場監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)登記完成后設(shè)立 【多選】根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定,下列情形中,自然人甲不享有留置權(quán)的是( )。 A.乙將其借自丙的汽車送甲處維修,維修完成后,乙拒付修理費(fèi),甲欲留置該汽車 B.甲為丁維修汽車,維修完成后,乙拒付修理費(fèi),甲欲留置丁遺留在其家中的首飾 C.甲偷來戊的汽車并進(jìn)行維修,維修完成后要求戊支付修理費(fèi),戊拒絕,甲欲留置該汽車 D.甲為己公
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2023-03-24
三洋股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長的業(yè)務(wù)單子,其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下: 公司要對一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,需要向銀行借款1 200萬元; 董事長弟弟建房資金缺口為25萬元,董事長提出由公司來解決; 營銷部員工小貝提出2018年考核獎(jiǎng)金少算了,要求補(bǔ)發(fā)2 660元; 接區(qū)稅務(wù)局電話通知,2018年公司存在漏稅事實(shí),要求補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12 500元; 某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬元即將到期,需要籌措資金; 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛,交警寄來罰單,金額為200元; 銀行信貸員小王結(jié)婚,公司準(zhǔn)備送禮金5 000元; 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修,預(yù)計(jì)維修費(fèi)用為8 000元; 某購貨商一筆120萬元的購貨款即將到期,但因出現(xiàn)臨時(shí)性資金困難,向公司申請展期15天付款; 公司因投資項(xiàng)目組織專家組進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析評(píng)估,發(fā)生評(píng)估費(fèi)15萬元。 要求: (1)分析上述10個(gè)項(xiàng)目哪些屬于公司的財(cái)務(wù)活動(dòng); (2)指出不屬于公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的項(xiàng)目,并說明理由; (3)對屬于公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)關(guān)系的歸屬。
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2019-12-18
老師你好,就是公司有個(gè)員工公司給漏交了一個(gè)月社保費(fèi),現(xiàn)在公司給補(bǔ)交了,前期是已經(jīng)從員工的工資表中把這個(gè)錢扣了,是個(gè)人的部分385,分錄是,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-代扣社保385?,F(xiàn)在公司給補(bǔ)交了一部分,297.5,分錄是借,其他應(yīng)收款-代扣社保297.5,借,銀行存款297.5,剩余的差額部分補(bǔ)交不了,也就是385-297.5=87.5,這個(gè)87.5還在賬上掛著了,這個(gè)月發(fā)工資把這個(gè)差額退還給員工了,這個(gè)分錄怎么寫老師,就是連同差額與工資一起發(fā)了,那掛賬的那個(gè)87.5怎么沖,寫分錄老師。請教一下,老師。
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2021-04-27
老師,我們公司今年8月份剛成立的,這幾個(gè)月也沒有太多的業(yè)務(wù),就是日常的支出,收入也就一兩筆;現(xiàn)在年底了老板讓發(fā)個(gè)年底財(cái)務(wù)通知給大家,我看了一下,也沒有備用金,也沒有應(yīng)收應(yīng)付,有預(yù)付的保證金也得等投標(biāo)結(jié)束后才能要,意思跟財(cái)務(wù)這塊有關(guān)的事兒,讓大家注意的,我想到的就是,大家本年度的發(fā)票別漏報(bào)了,其他的也不知道還有什么點(diǎn)了?;我看大的公司年底財(cái)務(wù)通知都挺復(fù)雜,我們也用不上,這個(gè)情況下 ,我的財(cái)務(wù)通知都體現(xiàn)哪幾點(diǎn)就行呢?;
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2024-12-03
以前沒有做賬,連流水都沒有,庫存原材料,應(yīng)付款項(xiàng)是實(shí)地盤點(diǎn)和老板估算出來的,而且估算的不是很準(zhǔn)確,小的出入比較多。然后至于那個(gè)費(fèi)用成本是這樣的:之前的工程查不多都完工了,如果以前有做賬的話這些成本不是應(yīng)該已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收了嘛,至于費(fèi)用是指工程完工之后查缺補(bǔ)漏產(chǎn)生的費(fèi)用,那些是不能再像客戶收錢的,所以才說應(yīng)收賬款的余額包含了成本費(fèi)用的。但是還有一個(gè)最嚴(yán)重的問題,老板一直沒有確認(rèn)過收入,卻告訴了我有應(yīng)收賬款,這個(gè)怎么處理?
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2015-12-18
老師:手工帳,2015年的賬全部做完,賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了,等我做報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)11月份少計(jì)了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息收入)12元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么? 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 9分鐘前 在11月重新補(bǔ)記這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用 可是老師;2015年度的賬已經(jīng)做完,明細(xì)賬和總賬的雙紅線也劃好了,補(bǔ)寄的憑證怎么入賬?27分鐘前 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 22分鐘前 你的憑證記了,漏登了明細(xì)賬的話,直接在11月合計(jì)數(shù)那欄用更小的字號(hào)寫就可以 我回復(fù):已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢?
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2016-01-11