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送心意

季老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-03-26 17:30

兩筆憑證都沖減,分別沖減10000   20000,20000重新做一遍正確的

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:41

以前年度損益是怎么放的 
因?yàn)殇N項(xiàng)稅額+主營業(yè)務(wù)員收入=應(yīng)收賬款了 那以前年度損益在中間的金額是多少呢 
然后因?yàn)樯婕暗皆鲋刀?nbsp;那增值稅的附加稅是不是也要做調(diào)整呢

季老師 解答

2019-03-26 20:48

附加不用調(diào)賬,在后期抵減增值稅時(shí)自動(dòng)抵減。以前年度損益就損益的替換科目。借主營+銷項(xiàng)10000  貸應(yīng)收 10000    借應(yīng)付 貸應(yīng)收

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你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒有三級(jí)明細(xì)的
2016-11-07 09:21:36
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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