公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級(jí)成一般納稅人①18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 160000貸:主營業(yè)務(wù)收入 155339.81應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4660.19今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000 ②18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)收賬款 20000貸:銀行存款 20000實(shí)際上這個(gè)是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對(duì)方開過來的發(fā)票(普票) 但是當(dāng)時(shí)漏做收到發(fā)票的分錄 現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢 關(guān)于這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢
學(xué)徒
于2019-03-26 16:39 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
季老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
2019-03-26 17:30
兩筆憑證都沖減,分別沖減10000 20000,20000重新做一遍正確的
相關(guān)問題討論

你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26

您好
一般納稅人正確的
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03

你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,沒有三級(jí)明細(xì)的
2016-11-07 09:21:36

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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學(xué)徒 追問
2019-03-26 17:41
季老師 解答
2019-03-26 20:48