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老師,你好,我想問(wèn)一下,之前我?guī)腿思议_(kāi)了一張四十多萬(wàn)的專用發(fā)票,后面開(kāi)完后,對(duì)方又因?yàn)槠渌蚋某扇嗳f(wàn),我作廢了四十多萬(wàn),又重新開(kāi)具了一張三十多萬(wàn)的,這會(huì)不會(huì)影響到申報(bào)跟抄稅?
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2016-07-12
小規(guī)模個(gè)人企業(yè),學(xué)習(xí)的流程。有哪些。我說(shuō)的不對(duì)的老師幫忙補(bǔ)充,1營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2稅務(wù)局申報(bào)銀行開(kāi)戶,3領(lǐng)發(fā)票,4報(bào)稅有,抄稅清卡,最后報(bào)稅。5個(gè)稅繳納6印花稅不對(duì)的希望老師幫忙,拍一下謝謝
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2022-02-11
9月開(kāi)出的普票 對(duì)方弄丟了 而且不接受在稅務(wù)的抄稅證明用記賬聯(lián)復(fù)印件入賬(對(duì)方事業(yè)單位) 噶要登報(bào)作廢,10月是不是根據(jù)所登報(bào)作廢的報(bào)紙開(kāi)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)普票 然后再開(kāi)出一份正數(shù)普票呢
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2018-10-08
老板的注冊(cè)了三個(gè)公司,其中兩個(gè)是小規(guī)模,一個(gè)是合伙制。三個(gè)公司中,只有一個(gè)小規(guī)模有業(yè)務(wù);其他兩個(gè)都是零申報(bào)的,沒(méi)有日常業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有稅控盤,請(qǐng)問(wèn)老師,這兩個(gè)公司不用每月初抄稅吧?謝謝
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2018-02-05
老師,我們公司有個(gè)員工,在別處也有工資薪金,因?yàn)樵谖覀児緵](méi)有5000元,沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅,其他公司也沒(méi)有預(yù)繳過(guò)個(gè)稅,全年共計(jì)收入100000元,從來(lái)沒(méi)有預(yù)繳過(guò),是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳,登錄進(jìn)去頁(yè)面,顯示要補(bǔ)稅金額,如果直接選擇未到12萬(wàn)那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2021-01-08
報(bào)過(guò)稅地稅月報(bào) (個(gè)稅、印花稅、其他收入—工會(huì)經(jīng)費(fèi))季報(bào) :城建稅、 教育費(fèi)附加 、地方教育附加。我說(shuō)的是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票不用抄發(fā)票對(duì)吧! 費(fèi)用留復(fù)印件做內(nèi)賬 那基本戶的銀行回單 是不是也要復(fù)印做到內(nèi)賬呢
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2017-06-10
本月有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是作廢的,但是稅控盤里忘記作廢了,而且已經(jīng)抄稅完成才發(fā)現(xiàn),因?yàn)槭谴卧虏荒苓M(jìn)行發(fā)票作廢了,那這個(gè)月國(guó)稅應(yīng)繳納的增值稅就要多交了嗎?增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2017-05-08
老師。之前購(gòu)買贈(zèng)票前是到開(kāi)票軟件中點(diǎn)擊辦稅廳抄報(bào) 到稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)清卡 就可以購(gòu)買發(fā)票了。 現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們自己進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊。見(jiàn)圖片 但是電話咨詢又說(shuō)驗(yàn)舊是自動(dòng)驗(yàn)舊的。請(qǐng)問(wèn)清楚這塊嗎
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2016-08-11
老師就從一開(kāi)始他那建立照抄完畢之后,他就開(kāi)始輸入公司信息,然后就是公司的,就是那些商品啥的規(guī)格啊,數(shù)量都得從一開(kāi)始存貨里頭,然后就是庫(kù)存都得一個(gè)一個(gè)記入,然后供銷商啥的是不。
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2021-10-25
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
【第1題】甲股份有限公司從外單位購(gòu)得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬(wàn)元,增值稅180 萬(wàn),款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬(wàn)元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬(wàn)元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說(shuō)是如果公司今年賺了500萬(wàn),交25%的企業(yè)所得稅,教20的個(gè)人所得稅,不如把公司外包給一個(gè)個(gè)人獨(dú)自企業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)有企業(yè)所得稅,核定的個(gè)稅可以達(dá)到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說(shuō)對(duì)嗎?
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬(wàn)”,“服務(wù)費(fèi)150萬(wàn)”合計(jì)300萬(wàn),給對(duì)方開(kāi)3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤(rùn)轉(zhuǎn)出來(lái),但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元;進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬(wàn)元(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%) 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
客戶因抬頭變更沒(méi)有通知我們,導(dǎo)致我們票開(kāi)的還是是原來(lái)抬頭,對(duì)方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開(kāi)了一年,現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù),要求全部開(kāi)紅沖,對(duì)方開(kāi)了紅字申請(qǐng),和我們說(shuō),如果不開(kāi)票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒(méi)弄明白,這個(gè)我們沒(méi)開(kāi)正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
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2023-03-24
某卷煙廠,用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元,月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元,4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金),所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元,銷項(xiàng)稅2300.88元,請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A,B兩國(guó)取得所得,在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn),A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬(wàn),B國(guó)稅率30%,則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
一家艾灸商貿(mào)公司,主營(yíng)賣艾灸制品,提供艾灸服務(wù),去年11月份給了我一張8萬(wàn)多的進(jìn)貨發(fā)票,我入帳了,而后再無(wú)任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我,公司我一直給他零報(bào)稅,這樣下去我覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)老師給我一些合理的建議,我該如何合理處理比較妥當(dāng),謝謝,
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2018-04-11