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老師 發(fā)票限額10萬 是未稅金額 還是含稅金額?謝謝
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2019-08-12
上月有一筆分錄寫錯了,本應 貸:應交稅費-增值稅(銷項稅費) 100元 卻寫成了 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 100元,上月結轉已交稅金的時候 這個金額是正確的,純屬錄分錄的時候粗心選錯了。其他都正確;現(xiàn)在我要調整分錄,寫:借:應交稅費-增值稅(進項稅費) 100元 貸:應交稅費-增值稅(銷項稅費) 100元但是現(xiàn)在結轉稅金的時候, 借:應交稅費-增值稅(銷項) 貸:應交稅費-增值稅(進項) 應交稅費-增值稅(已交稅金)請問,這個月的結轉稅金的時候,金額要包括上個月寫錯的100元嗎? 或者 結轉的時候該怎么寫分錄?把這個100元 寫在哪個科目下?
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2018-04-06
賬上已經設置應交稅費-已交稅金科目的,在計算城建稅及教育附加的,是不是直接按照這個科目的發(fā)生額來按照稅率計算?咱們在計算附加稅的時候,是按照實際繳納的來計算還是按照應交的來計算?好疑惑
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2017-03-13
企業(yè)個稅申報本期收入填寫應發(fā)金額還是實發(fā)金額
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2022-02-07
一般納稅人,應交稅費-已交稅金。 什么情況下用到呢
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2017-05-23
請問老師,公司2018年1月申報2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個月到國稅更正申報了,補交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務處理?補交增值稅可以做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
本月交上月增值稅,會計分錄借方是應交稅費的未交增值稅,之前公司是應交增值稅的已交稅金,到底是哪個
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時候,誤把應交稅費-應交印花稅20.4,記成了應交稅費-應交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06
老師,剛從別人手里接賬,上任會計只給了我一張3月的科目余額表,應交稅金,就三個二級科目,進項借方余額,銷項貸方有余額,還有個已交稅金借方有余額,我怎么將他們做平呀?
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2021-07-13
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應交所得稅。
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2023-03-02
保險代理公司返給代理人的傭金,代理人交個稅跟營業(yè)稅嗎?多少以內不交稅呢?簽勞動合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
資產負債表里 應交稅金為負數(shù) 銷項稅 減 進項稅 減已交稅金 的得數(shù) 正好和資產負債表里的數(shù)一致 請問怎么做會計分錄能調平
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2019-07-12
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結轉應交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結轉進項和銷項,然后再轉入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結轉。他銷售時計入應交稅費--銷項稅;進貨時計入應交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
金稅盤服務費全額抵扣會計分錄怎么做?
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2019-01-09
企業(yè)法人和公司公賬借支50萬,用于繳納稅金,直接銀行轉賬的,這個分錄怎么做啊,是不是應該:借:其他應付款——老總,貸:銀行存款, 老總交完稅金回來給我票據,我做:借:應交稅金-已交稅金 貸其他應付款
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2017-05-25
小規(guī)模納稅人可開13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2022-01-23
他們用“已交稅金”貸:銀存,這個是小會計準則嗎?用小會計準則是不是月末不要結轉增值稅的呀?
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2017-08-14