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老師,我要從應交稅費應交增值稅科目放到應交稅費已交稅金里是,借應交稅費應交增值稅負數(shù),借應交稅費已交稅金,還是借應交稅費已交稅金,貸應交稅費應交增值稅
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2020-01-09
老師這個圖片的分錄是不是少了一步,這個分錄已交稅金 一直掛著,轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一直掛著呢。
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2020-01-01
應交稅費-應交增值稅-已交稅金 這個科目期末是不是有余額?
1/3307
2018-02-27
應交稅費-應交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
3/2090
2022-01-08
老師,這兩個科目有什么區(qū)別,都在什么情況下使用? 應交稅費—預交增值稅?? 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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2020-02-26
應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),那我的這個科目的余額一直在掛著怎么辦?
1/1412
2017-08-14
應交稅費-應交增值稅-已交稅金 ,現(xiàn)實工作中有這個科目嗎?能用到這個科目嗎?
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2018-04-10
應交稅費~應交增值稅(已交稅金)這個科目怎么用
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2017-09-13
老師什么情況下會用到這個應交稅費--應交增值稅(已交稅金)科目呢
1/775
2018-12-13
是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還沒有收入,成本的費用結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表的那個科目里?
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2017-04-08
老師,年末經(jīng)查賬,發(fā)票應交稅費—應交增值稅—已交稅金貸方有余額,那怎么結(jié)平這個科目嗎?借方科目應該是什么?稅金都交清的,沒有未交的稅費
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2022-01-13
老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會計就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來,現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?
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2022-05-31
異地預交增值稅怎么進行賬務處理,是借:應交稅費-預交增值稅,還是借:應交稅費- 應交增值稅(已交稅金)附加稅是預交時計提還是申報時計提?
1/1480
2021-03-23
什么情況下用應交稅金-應交增值稅-已交稅金的科目
1/1041
2017-06-03
應交稅金-已交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金有余額,這個余額該怎么賬務處理?
1/2805
2020-01-13
老師早上好!前面的會計留有一項應交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個應交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應交稅金一未交稅金8630然后借:應交稅金一已交稅金-8630行嗎?
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2022-01-13
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
5/683
2022-03-18
什么情況是應交稅費-已交稅金 什么情況是應交稅費-未交增值稅
1/710
2023-10-13
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
1/937
2022-10-20
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會計 報稅的時候沒減免,這個月怎么處理呢
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2016-12-23