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老師這個(gè)圖片的分錄是不是少了一步,這個(gè)分錄已交稅金 一直掛著,轉(zhuǎn)出多交增值稅也是一直掛著呢。
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2020-01-01
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金, 老師這個(gè)科目是不是 一般不用了呢
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2022-01-08
老師,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,都在什么情況下使用? 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-26
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這個(gè)科目期末是不是有余額?
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2018-02-27
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),那我的這個(gè)科目的余額一直在掛著怎么辦?
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2017-08-14
老師什么情況下會(huì)用到這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目呢
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2018-12-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 ,現(xiàn)實(shí)工作中有這個(gè)科目嗎?能用到這個(gè)科目嗎?
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2018-04-10
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目怎么用
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2017-09-13
購(gòu)入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
老師早上好!前面的會(huì)計(jì)留有一項(xiàng)應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應(yīng)交增值稅一已交稅金,現(xiàn)在年終了,想把這個(gè)應(yīng)交增值稅一未交稅金貸方余額調(diào)平,不知怎么調(diào)?我做借:應(yīng)交稅金一未交稅金8630然后借:應(yīng)交稅金一已交稅金-8630行嗎?
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2022-01-13
請(qǐng)問,12月交的增值稅,我在1月入賬時(shí)入錯(cuò)了(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金),我應(yīng)該要入(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),我要怎么調(diào)整過來呢
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2022-03-18
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會(huì)計(jì) 報(bào)稅的時(shí)候沒減免,這個(gè)月怎么處理呢
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2016-12-23
老師,年末經(jīng)查賬,發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金貸方有余額,那怎么結(jié)平這個(gè)科目嗎?借方科目應(yīng)該是什么?稅金都交清的,沒有未交的稅費(fèi)
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2022-01-13
老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來,現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?
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2022-05-31
異地預(yù)交增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(已交稅金)附加稅是預(yù)交時(shí)計(jì)提還是申報(bào)時(shí)計(jì)提?
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2021-03-23
什么情況下用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目
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2017-06-03
應(yīng)交稅金-已交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金有余額,這個(gè)余額該怎么賬務(wù)處理?
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2020-01-13
什么情況是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 什么情況是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2023-10-13
求金稅盤取得,扣稅分錄
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2016-08-10
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11