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請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
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2021-10-20
更正申報工資后,多交了100元個稅怎么做賬? 當時這100元是這樣做賬的: 借:管理費用-工資100 貸:應付職工工資100 借:應付職工工資100 貸:銀行存款100
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2020-03-11
2020年9月房租收到的是普票 當時問的老師 借 預付賬款 貸 銀行存款 一直沒有做計入管理費用 現(xiàn)在怎么做賬
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2021-02-20
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
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2021-08-03
之前有一筆管理費用,我們用銀行付款了,現(xiàn)在人家用現(xiàn)金的形式把錢還給我們。當時我們的分錄是借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在我們是不是把那個管理費用沖掉他,借現(xiàn)金,貸管理費用(紅色借方)?
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2018-01-05
上個月買的校服,上個月已經付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發(fā)票開成這個月了,我給應該怎么記
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2022-01-06
直接交社保不計提的分錄 借:管理費用--社保(公司部分) 貸:銀行存款 這樣對不?
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2018-03-14
老師,之前這樣做賬,借管理費用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進項是80,如果想抵扣,現(xiàn)在怎么做賬
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2020-08-03
應付第一季度的服務費,但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費用-服務費 100000 貸:100000?暫估費用?后期等收到發(fā)票了就做借:應付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
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2024-04-16
去年12月把提前支付今年1、2月的房租做到12月賬里了 直接做了借:管理費用 待抵扣稅金 貸:銀行存款 今年1月份的賬應該怎么調整
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2021-02-18
公司錄用了一位就業(yè)困難人員,這位就業(yè)困難人員的社??梢陨暾堈a貼,政府給報保險的公司部分,則這部分錢報回來后,做賬如何做呢?借銀行存款,貸管理費用?
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2018-01-08
購入4500元的一臺打印,做賬時是直接進接做入管理費用,貸銀行存款,還是計入固資資產,后,再計入管理費用,一次全額計入貸累計折舊
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2018-08-16
超市食品過期下架 可以直接做賬借管理費用貸庫存商品嗎
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2019-10-10
支付招聘服務費2萬元,服務期限1年 一個月后申請退款,收到退回余款1.8萬,賬務處理如下是否正確? 借:預付賬款2(對方發(fā)票已開) 貸:銀行存款2 退款 借:銀行存款1.8 管理費用0.2 預付賬款2
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2021-01-06
公司報銷食堂采購費用,但是沒有發(fā)票,可以直接,借:管理費用–其他,貸:銀行存款么
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2017-12-09
這里另支付相關費用10萬元的分錄可以借:管理費用 10萬元 貸:銀行存款10萬元嗎
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2019-03-19
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)了,這時候該怎么辦?
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2017-06-07
你好,本月食材實存盤點結存數(shù)5000元,賬務系統(tǒng)期末余額是1000元,這種情況 需要做盤盈處理 借:庫存商品 ,貸:待處理財產損益 借:待處理財產損益,貸:管理費用。用什么做附件
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2021-09-05
請問老師,企業(yè)提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
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2021-10-14
請問一下,我9月份掛賬租金掛入科目借:管理費用10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,現(xiàn)要掛入其他科目,我是先沖紅,借:管理費用-10000貸:庫存現(xiàn)金-10000這樣做對嗎?如果這樣的話這個月庫存現(xiàn)金收入和支出就會增加,導致庫存期末余額不對?
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2016-12-07