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請(qǐng)問各位,我是一般納稅人,我7月1號(hào)認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)票因?yàn)楣緵]有開發(fā)票一直沒有抵扣,現(xiàn)在填申報(bào)表,不知道這個(gè)認(rèn)證的1000元填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個(gè)位置,那我做賬的分錄怎么寫啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人,收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人,收入金額是3786407.82元。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的所有勞務(wù)員工個(gè)人收入是:10156570元。個(gè)稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需求掃描結(jié)果:企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,2023年度增值稅申報(bào)表附表1中扣除金額合計(jì)為0元,個(gè)人所得稅(綜合所得)扣繳電報(bào)表中,工資社保公積全全額合計(jì)為10156570元,兩者差額(個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)-增值稅申報(bào)數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險(xiǎn)。 該納稅人增值稅申報(bào)表附表一中5%征收率銷售額為0,可能存在錯(cuò)誤適用3%征收率風(fēng)險(xiǎn)。求解。
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2024-07-22
老師,我是一般納稅人建安公司,我想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表附表四中,抵減項(xiàng)目的期初余額時(shí)候填,比如我們有異地項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅,9月份交的話,10月申報(bào)9月的時(shí)候怎么填呢,期初余額,本期發(fā)生額
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2020-02-27
老師好!一般納稅人增值稅申報(bào)表附表二,進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)經(jīng)勾選了,為什么不自動(dòng)帶入呢,而且應(yīng)填行次也是灰的,這是為什么呢?
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2023-08-08
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況? 我是一般納稅人,能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
請(qǐng)教老師收到用于職工福利費(fèi)的專票在發(fā)票勾選平臺(tái)選擇了不抵扣勾選,那增值稅申報(bào)表附表2需要怎么填寫
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2021-12-04
代開1%專票11-12月增值稅申報(bào)附表二里沒有填列,現(xiàn)在這張代開專票做留抵,是否需要更正申報(bào)表?附表二怎么填寫?收到發(fā)票時(shí)的分錄怎么做?
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2022-01-16
增值稅主表28行,取附表四的那列數(shù)據(jù)
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2018-07-11
老師:一般納稅人的開發(fā)企業(yè),填增值稅申報(bào)表附表一時(shí),本期按一般計(jì)稅的不含稅收入是在(第三行)9%稅率的貨物及 加工修理修配勞務(wù) 還是(第四行)在9%稅率的服務(wù)、 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)中填列?謝謝老師
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2020-10-16
請(qǐng)問建筑企業(yè)在填增值稅申報(bào)表附表三扣除項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)一般納稅人要不要填的?分包單位開票的分包金額要不要在附表三9%中列示?
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2022-09-29
房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目沒完工,中間預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表都需要填列幾張附表,填那些欄次呢?
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2021-04-01
那我這邊零稅率的話,也有增值稅申報(bào)表吧。還是只會(huì)填在附表1中和減免稅申報(bào)表兩個(gè)表中
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2018-12-28
一般納稅人增值稅申報(bào)表中附表三,表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填,還是提取過還得手填?
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2018-02-05
老師:建筑施工企業(yè),本期銷項(xiàng)稅額是348876.3元,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是28282.86元,上期留底稅額是400239.14元,項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅是57614.68元,填增值稅申報(bào)表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元,本期申報(bào)抵扣也是57614.68元,期末余額為0,結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元,提示修改附表四,請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么修改?
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2020-01-09
國有糧食購銷企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)比照非免稅貨物開具增值稅專用發(fā)票,企業(yè)記賬銷售額為“價(jià)稅合計(jì)”數(shù)。 增值稅申報(bào)表附表一怎么填寫?是按免稅填寫?專票,免稅那邊還分開填寫?
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2022-02-15
老師,我司向其他公司借款,對(duì)方給我司開具了利息的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那在填寫增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,應(yīng)該填寫在哪一項(xiàng)?
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2024-06-11
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料國稅申報(bào)的表我不會(huì)填
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2018-04-08
我是一般納稅人填寫增值稅申報(bào)表附表2通行費(fèi)需要填8b和10欄嗎
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2020-02-15
老師,繳納增值稅的憑證附件是增值稅電子交款單,還是增值稅申報(bào)表
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2016-09-18
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的。現(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
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2019-03-12