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增值稅申報(bào)老是提示附表一數(shù)值不等是怎么回事
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列資料需要填寫嗎
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2018-10-10
代開(kāi)1%專票11-12月增值稅申報(bào)附表二里沒(méi)有填列,現(xiàn)在這張代開(kāi)專票做留抵,是否需要更正申報(bào)表?附表二怎么填寫?收到發(fā)票時(shí)的分錄怎么做?
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2022-01-16
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報(bào)表附4表嗎?本期沒(méi)有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
不知道如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
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2022-04-08
增值稅申報(bào)表(小規(guī)模)的附列資料需要填嗎?
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2021-07-07
異地預(yù)繳增值稅及附加申報(bào)表在哪里填寫
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2018-10-29
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表(四)里填了稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,問(wèn)為什么在主表上沒(méi)有提現(xiàn)
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2021-09-01
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫還是增值稅申報(bào)表中的填寫?
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2020-07-14
老師,我司向其他公司借款,對(duì)方給我司開(kāi)具了利息的增值稅專用發(fā)票,我做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那在填寫增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,應(yīng)該填寫在哪一項(xiàng)?
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2024-06-11
國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)比照非免稅貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,企業(yè)記賬銷售額為“價(jià)稅合計(jì)”數(shù)。 增值稅申報(bào)表附表一怎么填寫?是按免稅填寫?專票,免稅那邊還分開(kāi)填寫?
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2022-02-15
上個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了,實(shí)際不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的,但是做賬和報(bào)稅時(shí)增值稅申報(bào)表附表二上都已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,并且上個(gè)月申報(bào)表無(wú)法修改了,這個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么處理?
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2019-10-24
房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)出的預(yù)收零稅率發(fā)票如何填報(bào)增值稅申報(bào)表附表一
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2020-06-13
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì)),當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)表都得申報(bào)嗎
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2024-03-12
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬(wàn)的話,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)只需要填寫《增值稅納稅申報(bào)表》,不需填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》這兩個(gè)表了嗎?
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn)各位,我是一般納稅人,我7月1號(hào)認(rèn)證了1000元進(jìn)項(xiàng)票因?yàn)楣緵](méi)有開(kāi)發(fā)票一直沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在填申報(bào)表,不知道這個(gè)認(rèn)證的1000元填在增值稅申報(bào)表附表2的哪個(gè)位置,那我做賬的分錄怎么寫啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人,收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人,收入金額是3786407.82元。在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的所有勞務(wù)員工個(gè)人收入是:10156570元。個(gè)稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)需求掃描結(jié)果:企業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,2023年度增值稅申報(bào)表附表1中扣除金額合計(jì)為0元,個(gè)人所得稅(綜合所得)扣繳電報(bào)表中,工資社保公積全全額合計(jì)為10156570元,兩者差額(個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)-增值稅申報(bào)數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險(xiǎn)。 該納稅人增值稅申報(bào)表附表一中5%征收率銷售額為0,可能存在錯(cuò)誤適用3%征收率風(fēng)險(xiǎn)。求解。
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2024-07-22
去年11月開(kāi)一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況? 我是一般納稅人,能開(kāi)13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開(kāi)出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20
老師,我是一般納稅人建安公司,我想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表附表四中,抵減項(xiàng)目的期初余額時(shí)候填,比如我們有異地項(xiàng)目需要預(yù)交增值稅,9月份交的話,10月申報(bào)9月的時(shí)候怎么填呢,期初余額,本期發(fā)生額
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2020-02-27