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要是工資進(jìn)開辦費(fèi)用的話,我們公司現(xiàn)在差我們幾個(gè)月工資沒有發(fā)放,也就是沒有證據(jù)證明是工資,我們現(xiàn)在準(zhǔn)備把公司告了,這樣的話我們是沒有證據(jù)的,還有就是也沒有給我們簽訂勞動(dòng)合同,這樣扎起勞動(dòng)合同法里面是相抵著的
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2021-08-30
有沒有環(huán)保行業(yè)的老師,請(qǐng)問下公司中標(biāo)了一個(gè)鋼廠一個(gè)標(biāo)段所有的監(jiān)控,開票的時(shí)候可以給這個(gè)鋼廠開成一個(gè)總的環(huán)保危廢監(jiān)測系統(tǒng)嗎?然后進(jìn)項(xiàng)是一些原材料有監(jiān)控、攝像頭、存儲(chǔ)、網(wǎng)線、硬盤錄像機(jī)、電線、扎帶.....等等這些明細(xì),這樣操作對(duì)不對(duì)呢?
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2023-11-30
@會(huì)計(jì)學(xué)堂齊慧(1059428870) 從3月份扎賬累計(jì)數(shù)據(jù)看,資產(chǎn)類總計(jì)3815209元,負(fù)債類總數(shù)據(jù)1026427.93元,所有者權(quán)益類實(shí)收資本300萬元,本年利潤82480.52元,利潤分配134869.32元,權(quán)益類合計(jì)3217349.84元;老板問他現(xiàn)在到底虧多少?怎么講給他聽,可以算出虧的數(shù)據(jù)嗎?我第一次做不知道怎么處理
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2019-04-11
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,上月工資已計(jì)提扎賬了,本月20號(hào)發(fā)上月的工資,在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題,進(jìn)行罰款,改動(dòng)了工資表。計(jì)提是10萬 罰款了500,20號(hào)實(shí)際發(fā)放了95000元,導(dǎo)致發(fā)完工資后,我系統(tǒng)里有個(gè)貸方500余額一直掛著,這個(gè)要怎樣做,調(diào)平賬目?
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2021-10-07
老師,你好,我們公司今年3月份稅務(wù)局稽查核查到一筆2024年5月未開票收入15萬未確認(rèn),現(xiàn)在我已在電子稅務(wù)局2024年5月已更正未開票收入,已經(jīng)繳納稅金,2024年財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)扎帳了 ,我這個(gè)15萬未開票收入是到2024年入未開票收入呢還是直接在2025年3月入賬呢。
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2025-03-11
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,上月工資已計(jì)提扎賬了,本月20號(hào)發(fā)上月的工資,在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題,進(jìn)行罰款,改動(dòng)了工資表。計(jì)提是10萬 罰款了500,20號(hào)實(shí)際發(fā)放了95000元,導(dǎo)致發(fā)完工資后,我系統(tǒng)里有個(gè)貸方500余額一直掛著,這個(gè)要怎樣做,調(diào)平賬目?
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2021-10-07
在一家公司做內(nèi)外賬快一年了,從做會(huì)計(jì)開始,就用財(cái)務(wù)軟件做賬,把憑證輸進(jìn)去,產(chǎn)生報(bào)表,但老板沒問過看報(bào)表,應(yīng)該說他也看不懂,現(xiàn)在年底來了,老板要我扎下賬,看看公司經(jīng)營情況。現(xiàn)在我措手無策,年底拿什么交差,麻煩老師指點(diǎn),我們是汽貿(mào)公司,賣半掛車的
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2018-12-27
老師 我們又開了個(gè)新公司 老板直接從另一個(gè)公司公戶轉(zhuǎn)走的代理費(fèi)20萬,這個(gè)現(xiàn)在對(duì)方公司說可以開增值稅專票了,我們這邊按理說應(yīng)該要,我們另一個(gè)公戶也確實(shí)走了這筆,可是我剛來到這個(gè)公司做了財(cái)務(wù)交接,而且把9月份以前的銀行帳都扎住了,因?yàn)樘貏e亂,根本沒辦法帳和銀行明細(xì)賬一樣,在問了幾個(gè)老師無奈下只好扎住了,暫時(shí)調(diào)整為帳和銀行一樣了,但是這個(gè)20萬發(fā)生在以前一個(gè)會(huì)計(jì)手里,因?yàn)槭谴恚詮臎]管過我們的銀行帳,現(xiàn)在銀行帳調(diào)整到10月就只有5000了 ,老師,這個(gè)票我們是要還是不要,可不可以要了后做到新公司帳的長
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2015-11-25
在三個(gè)老板合資的企業(yè)里上班。每個(gè)月的月底扎帳,如果盈利的話就會(huì)把所以的現(xiàn)金三人分掉,下個(gè)月又從零開始。那每個(gè)月做賬是不是都要把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,目前不考慮所得稅是不是直接就做應(yīng)付股利的科目。因?yàn)槊刻於加惺杖氲囊灰紤]盈余公積金呢?
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2018-07-14
老師 我公司2015買的一個(gè)打印機(jī) 2500元 我沒有按照一次性扣除的固定資產(chǎn)去做 而是按照3年 年限平均法 每個(gè)月計(jì)提的扎舊 這個(gè)表該怎么填啊 老師 我是按月平均計(jì)提的折舊 這個(gè)表格該怎么填啊我不是說了嗎 我是按照3年 年限平均法 每個(gè)月計(jì)提的折舊啊
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2016-05-18
老師,我們2019年發(fā)生了一些支出,由于當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票,我計(jì)入預(yù)付賬款了,現(xiàn)在2019年要扎帳了,我是把這部分預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入成本呢(主要考慮計(jì)入成本的話,如果匯算清繳前取得發(fā)票,則可以再2019年稅前扣除)還是在2020年收到發(fā)票,再通過以前年度損益調(diào)整2019年的利潤呢?
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2020-01-09
老師們好!麻煩問一下,一般納稅人輕工業(yè)企業(yè),給車間整改修理買的一部分?jǐn)嗦菲髋潆娤溷~芯線,還有另外一部分切割片球面軸承,立式電機(jī),渦輪減速機(jī)等材料怎么弄,放到哪里合適呢,有扎花,棉被,回收三個(gè)車間,采購員說都用了,零零整整的沒個(gè)數(shù)用量都差不多
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2019-08-26
我公司人事部與職工簽訂合同 合同中注明年薪12萬 年底扎帳 一年12個(gè)月加起來未領(lǐng)12萬的 年底補(bǔ)足一起發(fā)放 本月發(fā)放12月工資有幾位員工未拿到12萬 本月補(bǔ)足發(fā)放 為了給職工減少個(gè)稅 我公司打算按年金績效給職工申報(bào) 請(qǐng)問這樣操作合法嗎?
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2020-01-09
資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付帳款的本期發(fā)生額借貸相減后,余額如果在貸方,并且有期初借方余額,那是將本期發(fā)生額扎差后的貸方余額填入應(yīng)付帳款貸方的期末余額,而預(yù)付帳款的期初借方發(fā)生額不變,仍然按原期初數(shù)填入資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付帳款的期末余額嗎?
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2017-10-12
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,上月工資已計(jì)提扎賬了,本月20號(hào)發(fā)上月的工資,在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題,進(jìn)行罰款,改動(dòng)了工資表。計(jì)提是10萬 罰款了500,20號(hào)實(shí)際發(fā)放了95000元,導(dǎo)致發(fā)完工資后,我系統(tǒng)里有個(gè)貸方500余額一直掛著,這個(gè)要怎樣做,調(diào)平賬目?
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2021-10-07
我們今天有一筆14000的主營收入退款,是17年年底的,今天通過轉(zhuǎn)賬把錢已經(jīng)退給客戶了。 銀行流水產(chǎn)生在7月的,但是老板說要把這筆款記在6月份去,因?yàn)槔习逑氚?月份之前的賬務(wù)扎帳給平了,相當(dāng)于從7月份開始建期初賬。 想問下,這筆款應(yīng)該怎么記賬,并且記在六月份去呀?
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2018-07-06
這題如果換個(gè)條件:期末存貨大于期初,且大于本期購入時(shí),意味著期末存貨既含有期初存貨,又含有本期產(chǎn)生的存貨。假定上期與本期的毛利率不一致,是否應(yīng)該根據(jù)毛利率分別核算兩期產(chǎn)生的毛利差再合計(jì)?因?yàn)榇尕浢畹亩嗌贂?huì)直接影響本期倒扎出來的成本金額。
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2021-06-03
老師 2023年匯算清繳,現(xiàn)在2023年的賬已經(jīng)扎帳了,本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在是2024年1月,如果現(xiàn)在收集到2023年費(fèi)用發(fā)票是怎么處理?是反結(jié)賬到2023年入賬嗎?2023年第四季財(cái)報(bào)也在電子稅務(wù)局輸送完畢,2023年財(cái)報(bào)是在2024年5月底之前申報(bào),如果后面陸續(xù)收到2023年費(fèi)用發(fā)票怎么處理呢?
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2024-01-16
"老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司(小規(guī)模)在交接時(shí)沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn),即只做 借:銀行存款(房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)入服務(wù)費(fèi)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但前會(huì)計(jì)己經(jīng)報(bào)掉稅并扎完了賬,還可以再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即再把這一步補(bǔ)完,即 借:主營業(yè)務(wù)成本(員工工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬"
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2023-03-24
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?
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2016-05-26