
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目,合同價30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進內(nèi)帳處理還是做進五月份的帳中?
答: 做補充申報 收入你只能是計入5月份了
老師:我九月新成立的建筑公司,九月份沒有收入,10月份初進行了零報,在10月28日有一筆收入進來,在地稅局開了完稅也開了發(fā)票,請問我在11月份怎么進行申報
答: 你是說所得稅吧?所得稅是按累計申報的,所以就按1-10月發(fā)生的收入及成本累計申報就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
剛到一家單位上班,是新成立的建筑勞務(wù)公司,賬還沒有建,但是1月份和2月份已經(jīng)給工人發(fā)了工資,項目在異地,現(xiàn)在需要在異地稅局申報哪些稅?發(fā)的工資是計入勞務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)成本?通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?建筑勞務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)收入是什么呢?
答: 你好,異地預(yù)繳增值稅,附加稅,所得稅。






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鄒老師 解答
2016-05-26 11:48
鄒老師 解答
2016-05-26 12:05