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跨區(qū)域涉稅報(bào)告中的經(jīng)營地寫錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)受理成功
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2019-06-18
老師您好,企業(yè)一般納稅人,在月末不通過已交稅金科目,把進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200,都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為貸方 同時(shí)再做一筆借-應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅100。 繳納時(shí)借應(yīng)交稅金-未交增值稅100貸-銀行100這樣對(duì)嗎?
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2021-12-09
看到有同學(xué)問年末應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅需要借方貸方結(jié)平是為什么?我的企業(yè)每月都按正常繳稅,并沒有留底,年末已交稅金月都在借方,還需要年末增值稅明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)么?年末沒有做需要補(bǔ)么?
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2019-02-12
已交增值稅后期退回 怎么計(jì)提
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2023-12-20
老師好!按無票收入申報(bào)已交增值稅了,后期需要開票,增值稅不是重復(fù)交嗎?
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2021-07-05
個(gè)人租車給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷嗎
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2019-10-23
一個(gè)季度免三十萬的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
稅控盤減免這個(gè)月沒全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會(huì)計(jì)分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
我交第二季度的增值稅(小規(guī)模納稅人),繳稅款時(shí),我做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款,可以嗎
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2018-08-07
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關(guān)資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級(jí)市場(chǎng)購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費(fèi)用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價(jià)值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價(jià)為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項(xiàng)已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1) 1月1日,購入股票的會(huì)計(jì)分錄。(2) 1月5日,收到股利的會(huì)計(jì)分錄。 (3) 6月30日,股票市價(jià)變動(dòng)及宣告發(fā)放股利的會(huì)計(jì)分錄。 (4)10月31日,股票出售的會(huì)計(jì)分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師 本年應(yīng)交稅費(fèi)總額/本年已交稅費(fèi)總額能講解一下如下圖,需要考慮預(yù)交增值稅的情形嗎
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2023-12-30
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
物業(yè)公司物業(yè)收入、水電費(fèi)收入需要交印花稅么
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2017-04-19
老師,每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
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2020-08-05
二月銀行代扣增值稅,現(xiàn)在做賬是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金.貸:銀行存款
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2017-03-09
@郭老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,銷項(xiàng)稅額遞減,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這些。
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2021-07-27
麻煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接按照銷項(xiàng)稅額交稅的
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2024-04-16
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24