国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯(cuò)了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
4/897
2021-01-02
幫老板朋友交兩個(gè)月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費(fèi)用收回 做什么分錄? 我做的登記時(shí)候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費(fèi)用 收到款項(xiàng) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對(duì) 費(fèi)用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
4/1121
2016-08-08
請(qǐng)問老師差旅費(fèi)由出差人員先行墊付回來后報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款嗎
1/2592
2019-07-11
幫老板朋友交兩個(gè)月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費(fèi)用收回 做什么分錄? 我做的登記時(shí)候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費(fèi)用 收到款項(xiàng) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對(duì) 費(fèi)用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
3/732
2016-08-09
請(qǐng)問 9月份付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 10月份發(fā)票到了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 其實(shí)是貸應(yīng)付賬款 像這種做了兩次付款賬務(wù)怎么調(diào)賬?
1/873
2017-12-25
公司預(yù)存在座機(jī)里面的話費(fèi)怎么做分錄 借: 預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 那話費(fèi)消費(fèi)了怎么辦不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
1/1693
2017-05-16
老師,我有一個(gè)問題想咨詢新公司7月建賬,6月的工資未計(jì)提在7月發(fā)放的,7月如何做賬務(wù)處理呢?直接借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎?
4/736
2019-08-03
老師,請(qǐng)問房租和物管費(fèi)的支出,我直接借:管理費(fèi)用 -房租 貸:銀行存款 可以嗎?不再管理費(fèi)用中區(qū)分房租和辦公費(fèi)可以嗎?
1/387
2020-09-30
庫存管理系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)的關(guān)系
1/4259
2022-03-01
有一筆賬是2017年的。付款時(shí)借 應(yīng)付賬款-產(chǎn)權(quán)公司 貸 銀行存款 發(fā)票到了以后做的是 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金,(實(shí)際現(xiàn)金并沒有支付。)沒有沖應(yīng)付。我現(xiàn)在要怎么沖??
1/356
2019-09-24
收到法人的入資款10萬,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 100000 貸:實(shí)收資本--XX 100000 那請(qǐng)問下個(gè)月不是報(bào)印花稅么 是直接借管理費(fèi)用-印花稅 50 貸:庫存現(xiàn)金 50
2/1795
2016-09-06
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對(duì)公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會(huì)過渡一下這個(gè)公司名稱 但是我當(dāng)時(shí)走對(duì)公的費(fèi)用票沒有核對(duì),直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓應(yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對(duì)不對(duì)
1/662
2021-03-24
因?yàn)槟承┰?,需要發(fā)一筆工資,就是銀行存款,銀行那個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)走,然后后來呢,要用這個(gè)收款人的這個(gè)銀行卡去把這個(gè)錢取回來,因?yàn)槎际枪咀约喝税彦X取回來,然后呢,放到庫存現(xiàn)金里。然后他是這樣寫的,就是,首先它是寫借管理費(fèi)用,工資,然后貸 銀行存款。然后后來取回來以后呢,那庫存現(xiàn)金就多了,就是借現(xiàn)金,然后他還是貸管理費(fèi)用,工資退回工資,但是他是在借方紅字。那同樣都是,就是紅字。那他說第一個(gè)呢是因?yàn)榭缭绞叫枰獩_紅,那第二個(gè)紅字是什么意思呢,為什么第一個(gè)跨越就要沖紅呢,要記在借方呢,
1/1149
2019-03-26
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號(hào)錯(cuò)誤,1000退回的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費(fèi)用1000.
1/1411
2020-02-23
本來是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 記成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 跨年這個(gè)怎么調(diào)整?
1/930
2018-04-09
會(huì)計(jì)實(shí)操問題。流水帳怎樣反應(yīng)當(dāng)月的實(shí)收入和支出,因當(dāng)月的收貨有可能次月才收齊
1/671
2019-09-04
老師您好,我們公司在21年10月銀行支付一筆物業(yè)費(fèi)為6570元,做的分錄是借應(yīng)付帳款貸銀行存款,11月收到對(duì)方開具的一年的物業(yè)費(fèi)的發(fā)票我做的是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,那我想問一下現(xiàn)在我需要分?jǐn)傔@個(gè)1年的物業(yè)管理費(fèi),我該怎么做,我做的這個(gè)2筆分錄是否有誤
3/506
2021-12-02
1、開的地鐵發(fā)票可以抵扣嗎? 2、辦公室租金已付款,還沒收到發(fā)票,現(xiàn)在做賬是借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 等收到發(fā)票再?zèng)_減管理費(fèi)用嗎?
1/1293
2019-09-02
事業(yè)單位提取管理費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi)。等實(shí)際使用管理費(fèi)時(shí): 借:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:銀行存款。 也就是說計(jì)提當(dāng)期,計(jì)提的費(fèi)用不管有沒有花,通通計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。這樣做會(huì)不會(huì)影響報(bào)表不準(zhǔn)確?
9/2261
2022-01-12
快帳 可以管理進(jìn)銷存嗎
1/458
2016-09-15