老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

(2021年12月-2022年5月)6個月房租費(fèi):2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應(yīng)付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用-房租10000 貸:應(yīng)付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
答: 同學(xué),你好 1.第一筆 借應(yīng)付賬款-B公司 貸應(yīng)付賬款-A公司 2.第二筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款-B公司
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們企業(yè)之前有些費(fèi)用票走的對公 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 會過渡一下這個公司名稱 但是我當(dāng)時走對公的費(fèi)用票沒有核對,直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 直接付款借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)的 我現(xiàn)在想讓應(yīng)付賬款平賬 是不是可以做一筆調(diào)整付款方式借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 我不知道這樣做對不對
答: 你好,可以這么做的。


趙飛飛 追問
2019-09-24 20:04
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2019-09-24 20:05
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2019-09-24 20:05
鄒老師 解答
2019-09-24 20:05
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2019-09-24 20:33