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2019.1月報(bào)的免抵退稅申報(bào)匯總是55575214.29元的銷售額可是已經(jīng)把19.1月和這個(gè)月53852298.14元加一起填在這個(gè)納稅表出口銷售累加了,還是顯示檢查一致性有問題
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2019-03-04
請(qǐng)問老師,稅法進(jìn)出口公司中,來料加工 是免退稅,進(jìn)料加工是免抵退稅 是不是
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2019-10-16
我出口退稅預(yù)審的時(shí)候出現(xiàn):“該企業(yè)的其他免抵退稅申報(bào)流程未審核完成,本次申報(bào)不能受理”這是怎么回事呢
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2019-08-11
我出口退稅預(yù)審的時(shí)候出現(xiàn):“該企業(yè)的其他免抵退稅申報(bào)流程未審核完成,本次申報(bào)不能受理”這是怎么回事呢
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2018-04-14
老師,免抵退稅額是不是等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中的外銷進(jìn)項(xiàng)?免抵退稅額=當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中的外銷進(jìn)項(xiàng)=FOB價(jià)*退稅率嗎?
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2024-11-25
生產(chǎn)型出口企業(yè),本月如果只有外銷10萬,出口退稅率13%,免抵退稅額是1.3萬,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額只有1萬,是不是只能退稅1萬,剩下0.3萬只能是免抵,抵的是之后月份的銷項(xiàng)嗎
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2024-03-02
老師,這個(gè)免抵稅額是不是就等于免抵退稅額減去期末留抵稅額得來的?
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2021-06-03
應(yīng)退稅是出口的銷售收入乘以退稅率對(duì)嗎也就是免抵退稅額,這個(gè)收入只是出口銷售額不含內(nèi)銷銷售額對(duì)嗎
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2021-06-18
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
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2020-05-14
老師您好!我想咨詢一下關(guān)于出口退稅實(shí)操的問題,我們單位是生產(chǎn)企業(yè),去年出口205萬,退稅率是0.13,目前生成的申報(bào)表顯示退稅金額為留底金額,而不是免抵退稅額,請(qǐng)問這是怎么回事呢?
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2025-05-26
老師,出口退稅,沒有期末留抵退稅,例如:我司出口100W,征稅率為13%,退稅率9%,實(shí)際當(dāng)月總進(jìn)項(xiàng)為13W,內(nèi)銷為200W,征稅率為26W,=應(yīng)繳增值稅為26-(13-4)=9,這時(shí)候 我是應(yīng)該要交增值稅9W,再交當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額9W(期末無留抵),等于我要交2個(gè)9W(忽略附加稅),還是這個(gè)當(dāng)期免抵退稅額9W可以直接抵減我的增值稅9W??
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2020-04-19
實(shí)行免抵退和未實(shí)行免抵退的出口企業(yè)做賬上有什么差別?
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2019-01-16
可以申請(qǐng)出口免抵退稅的生產(chǎn)企業(yè),如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以不申請(qǐng)免抵退稅嗎
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2023-07-13
請(qǐng)問軟件出口退稅是用生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅軟件嗎
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2019-11-30
免抵退稅,是說生產(chǎn)企業(yè)的有內(nèi)外銷的請(qǐng)況下,進(jìn)項(xiàng)先抵內(nèi)銷的,余下的當(dāng)出口退稅,是這樣理解嗎
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2019-11-28
申報(bào)的出口退稅,有免抵退稅額。怎么做分錄,謝謝?
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2020-04-17
老師,你好!轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型出口企業(yè)后,轉(zhuǎn)變前的留抵稅額可不可以計(jì)入免抵退稅進(jìn)行免抵退?謝謝!
1/1194
2022-04-06
免抵退企業(yè),有筆出口申報(bào)免稅,如何將這筆免稅上報(bào)到退稅系統(tǒng),如何操作?謝謝!
1/1029
2021-10-12
免抵退企業(yè),有筆出口申報(bào)免稅,如何將這筆免稅上報(bào)到退稅系統(tǒng),如何操作?稅局要求上報(bào)到退稅系統(tǒng)
1/283
2021-10-12
今年做出口退稅申報(bào)匯總時(shí),在表上的第9欄C列免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)出現(xiàn)了個(gè)負(fù)數(shù),這是什么意思?是多往外轉(zhuǎn)了嗎? 請(qǐng)說的詳細(xì)一些謝謝
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2022-03-23