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老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅,經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表需要蓋章么
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2020-08-20
增值稅專用發(fā)票客戶的地址少了些字可以嗎?
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2022-01-10
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2023-11-12
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額4128.44 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元,相差金額4128.44元 紅字信息表是2023年4月開具的 進(jìn)項(xiàng)稅是在2022年12月份轉(zhuǎn)出的 現(xiàn)在報(bào)稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
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2023-05-04
請問現(xiàn)在開具負(fù)數(shù)發(fā)票時,因?qū)S冒l(fā)票的抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證,購買方需要填寫(開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單)嗎?稅務(wù)局會出具(開具紅字專用發(fā)票通知單)嗎?
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2017-05-31
老師,如果是購買方要開具紅字發(fā)票,紅字增值稅專用發(fā)票信息表是要購買方填開嗎?取得信息表編碼也是購買方導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表嗎?開完紅字以后購買方和銷售方要怎么處理,購買方要把紅字發(fā)票給銷售方一份嗎?然后銷售方在從新開具一份正確的。是不是這樣
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2021-12-31
老師你好 請教一下 7月份收到客戶的專票 8月已經(jīng)認(rèn)證 抵扣 10月份發(fā)現(xiàn)他的開票信息不完整(沒有賬號) 這個需要開具紅字發(fā)票信息表 對方客戶是說不能開紅字發(fā)票 遇到這種情況怎么辦 今天我在稅控系統(tǒng)開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表 這個應(yīng)該怎么處理
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2019-10-18
老師,購買方專票已認(rèn)證開具紅字發(fā)票信息表賬務(wù)怎么處理? 1. 期初認(rèn)證還沒有退回時我們的會計(jì)分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2.發(fā)生合同終止,銷售方要求支付1-7月份費(fèi)用,8-12月份費(fèi)用要求退回。購買方開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,銷售方也開具了剩余8-12月份費(fèi)用的負(fù)數(shù)發(fā)票。請問購買方接下來賬務(wù)要怎么處理?
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2019-11-26
紅字專用發(fā)票信息表和紅字增值稅專用發(fā)票申請單有什么區(qū)別?為什么聽爽講課說認(rèn)證后的發(fā)票不能開紅字
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2017-04-19
個人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元,若請搬運(yùn)工8人,每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點(diǎn),不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運(yùn)輸費(fèi)用 0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
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2021-11-24
增值稅運(yùn)輸發(fā)票備注里有個字寫錯了,發(fā)票還能用嗎
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2019-04-29
要作廢開具的紅字增值稅發(fā)票 用這圖二的票打印嗎?
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2019-09-24
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元,相差金額312.77元 現(xiàn)在報(bào)稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
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2024-08-14
老師好!我們是小規(guī)模納稅人增值稅月報(bào),上月開具了12萬的普通發(fā)票稅率1%,已經(jīng)繳納了增值稅,這個月對方要退回?fù)Q開增值稅專用發(fā)票,我開普通發(fā)票紅字和專用發(fā)票藍(lán)字,還需要繳納增值稅嗎?
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2020-07-10
施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅,抵扣幾個點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個點(diǎn)
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2019-12-07
6日,發(fā)現(xiàn)本月2日從青島海爾公司購進(jìn)海爾雙門冰箱有4臺不合格,經(jīng)協(xié)商,海爾公司同意退貨。收到紅字增值稅發(fā)票:雙門冰箱4臺,單價3500元,價款14 000元,增值稅1 820元。雙門冰箱已退回,退貨款已收存銀行。}
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2023-06-13
我們公司是銷售型企業(yè),我們滿足A企業(yè)的要求,A企業(yè)給予我們1300元的銷售折讓,要求我們開紅字增值稅發(fā)票
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2018-08-07
我們12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我在12月里紅沖了張11月分開的票,現(xiàn)在報(bào)稅報(bào)表怎么填呀?
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2018-01-12