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老師,你好!供應(yīng)商那邊搞活動(dòng)預(yù)存1萬送1500元的優(yōu)惠,請問是借:預(yù)付賬款 10000 貸銀行存款 10000 借:庫存商品1500 借:管理費(fèi)用 1500( 借方紅字)這樣做分錄對嗎?
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2020-05-19
幫員工先墊付的社保,后面發(fā)工資收回了,為什么結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后員工自己付的那份也會(huì)到公司成本里。例如銀行扣的時(shí)候是借 管理費(fèi)用 615.37 其他應(yīng)收1185.64 貸:銀行存款1801.01 下個(gè)月我支付的時(shí)候是借 工資5000 貸庫存現(xiàn)金3814.36 其他應(yīng)收1185.64 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候工資就是公司的成本應(yīng)該是3814.36為什么還是5000
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2017-12-21
購進(jìn)辦公用品那些,理解,借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款或者庫存現(xiàn)金就可以了,為什么看公司的那個(gè)會(huì)計(jì)做都要記其它應(yīng)付款,她是現(xiàn)在記其它應(yīng)付,以后再轉(zhuǎn)嗎,那不是更麻煩么,她為什么要這么做
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2017-07-19
比如12的工資12月發(fā)放,還要計(jì)提工資嗎?可以直接做借 管理費(fèi)用,貸銀行存款/庫存現(xiàn)金嗎?
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2022-03-14
你好,總分類賬比如說有且只有庫存現(xiàn)金、銀行存款、管理費(fèi)用,各寫了一張,過了幾個(gè)月滿了,寫下一張,庫存現(xiàn)金接在銀行存款后面,總頁為4 可以嗎
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2019-10-09
我在昨天自己花錢買了一套辦公用品,今天收到總公司撥款的備注用到我卡里,我想問一下,我用我自己卡里取出來,需要做借 庫存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個(gè)科目嗎?還是直接就寫借 管理費(fèi)用,貸 庫存現(xiàn)金呢??
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2019-07-16
前任會(huì)計(jì)做賬時(shí),已經(jīng)用銀行存款支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),可她做的分錄是(借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金),支付的那筆銀行存款,她掛在其他應(yīng)收,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)賬,跨年了
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2018-03-29
公司的錢可以轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶嗎,可以計(jì)分錄為借:庫存現(xiàn)金貸銀行存款嗎。然后個(gè)人賬戶用于日常采購報(bào)銷,記作借:管理費(fèi)用等貸:庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎
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2022-04-28
一家在網(wǎng)上京東經(jīng)營服裝店,進(jìn)貨對方不肯開具發(fā)票只肯開銷貨清單,我方收入支出都通過銀行走帳,這有什么好的辦法處理嗎
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2019-10-09
電費(fèi)做:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款或者庫存現(xiàn)金 辦公電腦借:管理費(fèi)用-辦公房費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 分錄對嗎?普票是不是不用抵扣?另外電腦三臺(tái)需要做固定資產(chǎn)么?金額不大啊
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2017-08-08
上午好,收到員工報(bào)銷單,附件單據(jù)有些是正規(guī)發(fā)票(金額總計(jì)500),有些是就是手寫的普通單據(jù)(金額總計(jì)200),那我現(xiàn)在要做進(jìn)外賬,是不是借:管理費(fèi)用500 庫存現(xiàn)金200 貸:銀行存款700
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2018-08-25
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)30 貸:銀行存款30 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費(fèi)用—差旅費(fèi)30 管理費(fèi)用—差旅費(fèi)35 銀行存款65 )
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2020-06-22
沒有收到物管費(fèi)發(fā)票,但銀行賬單上有支付記錄,能直接做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 嗎?
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2023-04-11
老師您好,我們公司在21年10月銀行支付一筆物業(yè)費(fèi)為6570元,做的分錄是借應(yīng)付帳款貸銀行存款,11月收到對方開具的一年的物業(yè)費(fèi)的發(fā)票我做的是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,那我想問一下現(xiàn)在我需要分?jǐn)傔@個(gè)1年的物業(yè)管理費(fèi),我該怎么做,我做的這個(gè)2筆分錄是否有誤
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2021-12-02
1、開的地鐵發(fā)票可以抵扣嗎? 2、辦公室租金已付款,還沒收到發(fā)票,現(xiàn)在做賬是借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 等收到發(fā)票再?zèng)_減管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-02
事業(yè)單位提取管理費(fèi) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:單位管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi)。等實(shí)際使用管理費(fèi)時(shí): 借:預(yù)提費(fèi)用-項(xiàng)目管理費(fèi),貸:銀行存款。 也就是說計(jì)提當(dāng)期,計(jì)提的費(fèi)用不管有沒有花,通通計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。這樣做會(huì)不會(huì)影響報(bào)表不準(zhǔn)確?
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2022-01-12
現(xiàn)金日記賬跟銀行存款都沒錢,那費(fèi)用管理費(fèi)用我對應(yīng)科目應(yīng)該寫什么
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2017-02-13
老師,現(xiàn)在年底了,我有兩家小規(guī)模一個(gè)月就幾張憑證,因?yàn)檫€在學(xué)習(xí)階段,之前做賬都是網(wǎng)上各種搜答案,現(xiàn)在有2個(gè)問題要請教老師,一是工資未計(jì)提,直接借:管理費(fèi)用-職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 ;二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)也沒有計(jì)提,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款 之前都沒有計(jì)提,現(xiàn)在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
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2021-11-18
(2021年12月-2022年5月)6個(gè)月房租費(fèi):2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應(yīng)付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫存現(xiàn)金10000 后期每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用-房租10000 貸:應(yīng)付賬款-房租10000.請問分錄這么寫,對嗎?
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2022-01-28
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯(cuò)了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
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2021-01-02