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老師,上一年暫估成本的分錄: 借:工程施工—合同成本 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 現(xiàn)在收到票沖暫估的分錄怎么寫
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2021-04-28
去年估價入庫時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付帳款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。成本末回來,匯算時已調(diào)增,這筆分錄?
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2018-06-13
我在支付加工費時 借 委托加工物資。貸 :銀行存款。要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本是做:借:生產(chǎn)成本-加工費 貸:委托加工物資嗎?
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2018-12-15
請問一下 比如上年公司沒有提供成本,然后賬務(wù)上做了暫估成本。借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估 到了今年年頭把成本票拿回來了,沖銷暫估是不是借:應(yīng)付賬款-暫估;貸:主營業(yè)務(wù)成本
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2020-03-09
請問老師,暫估成本,可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款(暫估)嗎
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2023-04-07
老師你好:企業(yè)收到的專項資金時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—專款。支付款的時候,①借:生產(chǎn)成本—材料,借:應(yīng)交增值稅—進項稅,貸:銀行存款。②借:其他應(yīng)付款—??睿J:生產(chǎn)成本—材料。問題是材料款有進項稅抵扣,請問第二步?jīng)_生產(chǎn)成本是記抵扣完了的數(shù)嗎還是原值?如果是原值生產(chǎn)成本就現(xiàn)紅字,不記原值它同存款不一直。
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2019-10-30
學(xué)堂的老師應(yīng)付成本費用直接與應(yīng)收款對抵,分錄可以做成借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款嗎
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2020-06-08
成本確認是收到發(fā)票后么?然后沖減成本?如果是這樣是不是為了借貸平衡,應(yīng)付賬款才出現(xiàn)在借方呀?
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2017-09-16
某項目使用1000萬元建設(shè)投資含其他資產(chǎn)200萬元進行建設(shè),其中借款300萬元,借款利率為8%,利息照付本金從第三年開始償還,三年內(nèi)等額償還固定資產(chǎn)凈產(chǎn)值率為2%,其他資產(chǎn)無產(chǎn)值均五年內(nèi)現(xiàn)。記者就和譚小秋各年總成本計息,本金為什么在第一年的時候要把借款除以二
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2023-12-23
老師,這個怎么做,特別是一般借款資本化的
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2021-08-11
一般借款的資本化率怎么算?
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2021-07-03
一般借款與專門借款資本化處理的區(qū)別
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2015-10-22
不知道為什么專門借款資本化期間為八個月?
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2018-08-20
你好老師,第一筆4000萬的借款,2020年3月1日借進來的,7月1號才資本化,算資本化率時,是乘以12分之10還是乘以12分一6
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2021-09-03
專門借款無論是否當年全部使用資金資本化嗎
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2020-05-23
老師 一般借款的資本化率 每年都要重新算一次的吧?
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2020-05-11
4月份收到成本發(fā)票分錄是借:成本借:成本 進項稅貸方:應(yīng)付賬款已認證5月得知,要少付340元,并且對方不給重新開票
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2018-05-23
17年錯誤分錄是借銀行存款20,貸生產(chǎn)成本20,借主營業(yè)務(wù)成本20,貸生產(chǎn)成本20。我現(xiàn)在改成以借前年度損益調(diào)整20萬,貸其他應(yīng)付款20萬,借以前年度損益20萬,貸生產(chǎn)成本20萬。但是存貨和在產(chǎn)品都為負數(shù)了?,F(xiàn)在我應(yīng)該又怎么調(diào)整老師。
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2019-04-12
算一般借款資本化率時為什么有的用到專門借款,有的確用不到呢
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2021-08-23
一般借款資本化率怎么算
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2020-08-05