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沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
沒簽三方協(xié)議,稅款能去大廳交嗎
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2019-01-12
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
銀行存款日記賬的對方科目必須填寫嗎?可以不填嗎
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2021-10-10
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬手工帳,轉(zhuǎn)出未交增值稅發(fā)生額是放在借方,還是借貸方都有
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2023-03-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額說明什么?
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2020-03-12
上月培訓(xùn)收入7萬元,請問如何交稅
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2019-02-23
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元, 增值稅13 000元,材料末到。 (3)購進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增值稅6 500元,款項(xiàng)已支付,低值易耗品尚未驗(yàn)收入庫。 (4)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價款900 000元,稅款117 000元。 (5)將產(chǎn)品投資入股200 000元(成本價),該企業(yè)無同類產(chǎn)品售價,該產(chǎn)品的成本利潤 率為10%
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2022-04-05
老師,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅三級明細(xì)科目都有什么?
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2019-08-19
應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi),余額在貸方是負(fù)數(shù)說明什么
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2019-03-18
防偽稅控年費(fèi)增值稅抵減如何做憑證,我們以前是這樣做的,我不是很明白 抵減時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅額 貸現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出未交增值稅:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 防偽稅控進(jìn)行稅抵減:借 應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅額
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2015-11-30
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表里面的增值稅怎么填
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2017-05-26
老師,4月份增值稅政策出來,有一點(diǎn)不明白,不動產(chǎn)出租要交5%的增值稅,那住房租賃要交5%的增值稅嗎
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2022-03-25
老師,小規(guī)模增值稅一個點(diǎn)的稅率,截止到什么時候?還有企業(yè)所得稅,凈利潤全年不超100萬,按2.5%交稅,截止到什么時候?
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2021-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下面應(yīng)該設(shè)置那些明細(xì)科目
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2017-11-02
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千,這月把上月無票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報表怎么添?
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2021-12-13
一般納稅人增值稅申報表和報送的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)都要和和增值稅申報表的明細(xì)對上嗎
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2018-06-02
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23