 小規(guī)模納稅人建筑勞務分包預繳增值稅和稅金及附加,個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
小規(guī)模納稅人建筑勞務分包預繳增值稅和稅金及附加,個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
 老師你好我們最近需要開個新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
老師你好我們最近需要開個新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
 公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
 2015年5月,補交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
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 一級科目有應繳稅金、其他應交款嗎
一級科目有應繳稅金、其他應交款嗎
 正準備用網(wǎng)上申報系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應如何匯款和匯款致貴地稅機構的哪一個銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機構專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
正準備用網(wǎng)上申報系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應如何匯款和匯款致貴地稅機構的哪一個銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機構專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
 七月我公司進項大于銷項,而且還異地預繳了稅款4000元,在申報表4里填了4000元,那在表1中的28分次預繳稅款那欄還需要填4000元嗎?
七月我公司進項大于銷項,而且還異地預繳了稅款4000元,在申報表4里填了4000元,那在表1中的28分次預繳稅款那欄還需要填4000元嗎?
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
 老師.一般納稅人,分期付款購買的固定資產(chǎn)價值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
老師.一般納稅人,分期付款購買的固定資產(chǎn)價值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
 事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務讓寫說明,之後會怎麼處理
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務讓寫說明,之後會怎麼處理
 老師:小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
老師:小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
 出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
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 你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
 老師好:以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來是要退的。今年匯算清繳稅務讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應該怎填表?也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
老師好:以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來是要退的。今年匯算清繳稅務讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應該怎填表?也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
 增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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 2012年買的小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票還能用嗎
2012年買的小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票還能用嗎
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅,如果是按預收預報的話,二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅,如果是按預收預報的話,二月份預收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
 登陸楚稅通顯示用戶信息出現(xiàn)異常,請問這是怎么回事?
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 一般納稅人增值稅稅負率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負率等于匯算清繳后的應納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負率等于1-12月預繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
一般納稅人增值稅稅負率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負率等于匯算清繳后的應納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負率等于1-12月預繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?