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2022年1月份申報(bào)2021年12增值稅能延期繳納稅款不
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2022-01-05
遞延期是兩年 為什么是乘以3年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
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2020-03-27
15年漏記折扣,16年調(diào)整時(shí)不會(huì)涉及遞延所得稅嗎?
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2021-06-26
老師,問(wèn)一下,去年本企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那我是不是要在去年年底確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?如果要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),分錄怎么做?
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2016-11-16
明年小規(guī)模還會(huì)延續(xù)1%的優(yōu)惠政策嗎
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2021-12-07
疫情期間,江蘇省19年所得稅,有延期嗎?
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2020-05-25
老師,統(tǒng)借統(tǒng)還免征增值稅延期到哪年?
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2023-03-02
老師 所得稅彌補(bǔ)虧損 最多延伸至幾年 /
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2023-03-06
電子口岸卡年審延期需要帶什么資料??
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2017-05-23
問(wèn)的18年的所得稅 遞延要加期初數(shù)嗎?
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2020-09-16
今年小規(guī)模增值稅免稅政策還延續(xù)嗎?
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2023-01-03
老師,統(tǒng)借統(tǒng)還免征增值稅延期到哪年?
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2022-05-19
我想了解下一個(gè)具體的稅收處理問(wèn)題。 背景:就是某企業(yè)實(shí)施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機(jī)構(gòu)管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬(wàn)元,遞延3年,到期后,實(shí)現(xiàn)累計(jì)投資收益率15%,即投資收益為15萬(wàn)元。 問(wèn)題: 1、關(guān)于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計(jì)提遞延薪酬時(shí)在企業(yè)所得稅前扣除100萬(wàn)元,還是在實(shí)際支付的年度(3年后)進(jìn)行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬(wàn)元? 2、關(guān)于員工的個(gè)人所得稅:肯定是在3年后實(shí)際領(lǐng)取薪酬時(shí)才繳納個(gè)人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個(gè)人所得稅呢?是按100萬(wàn)元,還是115萬(wàn)元?
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2022-05-23
老師您好,2018年1月,因延期繳納個(gè)人所得稅而產(chǎn)生的滯納金,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何調(diào)整賬目,謝謝
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2020-06-10
延期支付給個(gè)人的獎(jiǎng)金,是在計(jì)提的時(shí)候還是在實(shí)際發(fā)放的年度申報(bào)繳納個(gè)人所得稅?
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2023-01-20
由于稅款延遲繳費(fèi),去年11月份開(kāi)始一直還沒(méi)有交納,那去年延期繳納的稅款應(yīng)放在增值稅申報(bào)表里的第幾欄呢
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2022-05-13
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)產(chǎn)生的遞延資產(chǎn)在當(dāng)年也繳納了稅款,次年遞延因素消失后,是否將已交的稅款轉(zhuǎn)回?怎么進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2018-08-07
由于稅款延遲繳費(fèi),去年11月份開(kāi)始一直還沒(méi)有交納,那去年延期繳納的稅款應(yīng)放在增值稅申報(bào)表里的第幾欄呢
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2023-03-06
4 2020年甲公司應(yīng)交所得稅稅額為5000000元,遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400000元,年末數(shù)為500000; 遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250000年末數(shù)為200000用公司所得稅費(fèi)用為多少?
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2022-06-09
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊,比如企業(yè)18年提了壞賬,那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年,還是19年啊,
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2018-12-29