由于稅款延遲繳費(fèi),去年11月份開始一直還沒有交納,那去年延期繳納的稅款應(yīng)放在增值稅申報(bào)表里的第幾欄呢
木水星辰
于2023-03-06 17:37 發(fā)布 ??542次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-06 17:43
關(guān)于去年延期繳納的稅款應(yīng)在增值稅申報(bào)表中的第幾欄,根據(jù)《增值稅申報(bào)表》的規(guī)定,具體情況如下:
1.對(duì)于已繳納的稅款,應(yīng)填寫在第8欄“本期實(shí)際繳納稅款”中;
2.對(duì)于未繳納的稅款,應(yīng)填寫在第9欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中,同時(shí)需在“備注”欄中說明“未繳納入庫”。
最后,還需要在報(bào)表的“備注”欄中說明“去年延期繳稅”的情況,以便審核者了解情況。
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關(guān)于去年延期繳納的稅款應(yīng)在增值稅申報(bào)表中的第幾欄,根據(jù)《增值稅申報(bào)表》的規(guī)定,具體情況如下:
1.對(duì)于已繳納的稅款,應(yīng)填寫在第8欄“本期實(shí)際繳納稅款”中;
2.對(duì)于未繳納的稅款,應(yīng)填寫在第9欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中,同時(shí)需在“備注”欄中說明“未繳納入庫”。
最后,還需要在報(bào)表的“備注”欄中說明“去年延期繳稅”的情況,以便審核者了解情況。
2023-03-06 17:43:27

同學(xué)你好
第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄填0。
2022-05-13 14:29:25

你好,一般是不可以的哦
2020-03-09 14:45:31

你好,申報(bào)表第30 、31欄會(huì)自動(dòng)生成,如果申報(bào)沒自動(dòng)生成,驗(yàn)證一下看看填寫對(duì)否,再看看欠稅欄次數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)。
2023-04-10 18:52:20

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
2022-09-08 14:38:12
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