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A公司用一輛公允價值為45000.00的奧迪汽車(含稅)給我們公司抵償債務(wù),如何寫分錄?
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2018-10-22
一般納稅人申報了2次280抵稅的,這個月做進項稅轉(zhuǎn)出280,這種怎么做分錄呢
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2018-08-16
老師,第一次買金稅盤,不抵減,留以后抵減,報稅填增值稅減免稅申報明細(xì)表的本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減額,還有哪呢?
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2019-10-18
在出囗退稅當(dāng)中,當(dāng)期免抵退稅額與增值稅申報表的期末留抵稅額是什么關(guān)系,具體怎么區(qū)分?
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2022-02-19
疫情期間餐飲業(yè)免征增值稅,那進行稅可以抵扣嗎?
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2020-02-15
多選11、實行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物時,下列賬務(wù)處理正確的有( ?。?A. 按規(guī)定計算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” B. 按規(guī)定計算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,計入出口貨物的成本 C. 按規(guī)定計算的當(dāng)期免抵稅額應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)” D. 按規(guī)定計算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“其他應(yīng)收款” E. 按規(guī)定計算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”
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2021-09-27
進料加工手冊核銷后 收到免抵退核銷表,調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù),需要做什么憑證么
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2019-04-22
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
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2016-04-25
申報增值稅時,存在以下錯誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
:持未到期的無息銀行承兌匯票,開票對方為沙龍電子有限公司,票面金額為300000元,到鈀行申請貼現(xiàn),收到貼現(xiàn)款297600元。這分錄該怎么寫
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2017-03-23
老師,疫情期間免征的增值稅,按規(guī)定用于免稅項目取得的進項稅額不得抵扣。這句話是不是在這疫情期間,我公司取得進項發(fā)票也不能抵扣。
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2020-02-08
金稅盤820元,報稅時候只減免了增值稅,附加稅沒有減免的話,可以下期抵減嗎
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2017-10-18
當(dāng)期有一筆分錄 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 同時本期有銷項稅額和進項稅額 期末做結(jié)轉(zhuǎn),這次分錄涉及的出口退稅科目需要轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?分錄是什么?
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2020-01-14
適用免抵退還是免抵政策
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2017-06-30
您好老師,城建稅的計提依據(jù)是增值稅免抵稅額,我理解增值稅免抵稅額=本期增值稅免抵退稅額-本期應(yīng)退稅額,但是我們單位之前會計不是這么計算的,我從增值稅申報表里面沒算出來她計算的數(shù)據(jù)?
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2024-08-22
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
老師,疫情期間我們公司開的專票不免稅,普票可以免稅,那現(xiàn)在進項稅額不讓抵扣的以后還可以抵扣嗎?謝謝
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2020-06-08
免抵退稅申報匯總表中免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額怎么算?
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2017-03-13
旅行社的差額征收,月末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—營改增抵減銷項稅額,這兩個明細(xì)科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
12/774
2018-08-14