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老師你好:如果9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否一定在9月所屬期申報(bào)了?打個(gè)比方說(shuō):9月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在所屬期12月增值稅申報(bào)表附表二填寫(xiě)了?
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2019-10-23
老師,新辦企業(yè),沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票,稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報(bào)表附表(二)是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,如下圖
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2017-12-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)建安營(yíng)改增課程那個(gè)綜合案例,增值稅申報(bào)表附表(二)當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)949000按照表中的公式怎么不對(duì)?
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2016-12-01
老師我七個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月份重新開(kāi),新開(kāi)發(fā)票比開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票要欠0.06元,八月份沒(méi)有發(fā)生其他銷(xiāo)售業(yè)務(wù),我申報(bào)八月份的時(shí)候增值稅申報(bào)表附表一上銷(xiāo)售額是負(fù)的0.06怎么辦呢?
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2021-09-04
無(wú)票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
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2018-05-09
老師,請(qǐng)問(wèn)下我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二時(shí),旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚?xiě)在第8b欄次,是對(duì)的嗎?但為啥我填寫(xiě)后點(diǎn)保存時(shí)提示“你本期未填寫(xiě)用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,請(qǐng)確認(rèn)是否填寫(xiě)準(zhǔn)確”,這個(gè)是啥意思呢?
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2020-01-04
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè),那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開(kāi)票數(shù)字但是沒(méi)有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫(xiě)了的?
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類(lèi)別為貨物,第5欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-12-06
老師 我想問(wèn)一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷(xiāo)售額沒(méi)有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷(xiāo)售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)(免稅項(xiàng)目)我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開(kāi)具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
公司可以開(kāi)6%和13%的專(zhuān)票,本月只開(kāi)了6%的票,13%的沒(méi)有開(kāi)但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
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2020-05-14
給員工購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)具的是專(zhuān)用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里,這樣是對(duì)的嗎
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2023-06-05
老師,你好,我想問(wèn)下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說(shuō)要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
退稅發(fā)票勾選后,如何申報(bào)增值稅附表二
1/1703
2021-01-06
園林綠化公司申辦增值稅附表三怎么填
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2017-07-09
有用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出除了在增值稅附表二里填寫(xiě)外,增值稅附表四-減免稅申報(bào)表需要填寫(xiě)嗎
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2020-03-11
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒(méi)有整理好的先后順序
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2018-10-21
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
這種表格增值稅寄附加稅申報(bào)表,之前月份的在哪里打???
4/433
2022-08-11
個(gè)體戶(hù)申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)完增值稅后自動(dòng)生成附加稅申報(bào)數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報(bào)表顯示數(shù)據(jù)都沒(méi)有呢?
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2022-04-08
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候,把一些發(fā)票類(lèi)型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候,這個(gè)要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08